同學(xué)你好 你們是當(dāng)月交當(dāng)月的社保還是當(dāng)月交上月的
問下,員工11月12日。因?yàn)殚L(zhǎng)水痘就開始請(qǐng)假,而在這期間員工也提出過辭職,那是11月份的社保,公司應(yīng)該為她繳納嗎?
我們公司是從11月開始為員工繳納社保,請(qǐng)問老師11月份也就是第一個(gè)月的醫(yī)保繳費(fèi)為什么是0,12月也就是第二月才有醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)
你好,我有個(gè)問你想咨詢你一下,單位7月份,開始為員工繳納社保,還想為員工補(bǔ)繳去年的社保,可以補(bǔ)繳嗎?養(yǎng)老是2014就開戶了,但是醫(yī)療室是上個(gè)月才申請(qǐng)開戶的,請(qǐng)問都可以補(bǔ)繳嗎?
老師,麻煩問個(gè)問題。湖南卓越公司為何1月份為什么沒有計(jì)提繳納社保費(fèi),從2月份才開始有呢,第一月份組建公司時(shí)不用計(jì)提和繳納社保費(fèi)嗎?我記得課堂上老師給講過社保每個(gè)月都要交、即使不發(fā)工資也要交社保。當(dāng)月交當(dāng)月的。麻煩您,謝謝
公司從10月份開始辦理社保,11月份社??梢岳U費(fèi),繳納的是10月和11月的社保費(fèi),工資的話11月發(fā)了10月的,11月的還沒有發(fā)放,公司和個(gè)人的社保費(fèi)怎么做分錄? 11月份的社保費(fèi)分錄又怎么做那?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
當(dāng)月交當(dāng)月的
那你這個(gè)不應(yīng)該是零,你問下社保局或者醫(yī)保局看下