你好 ? 這情況去大廳申報(bào)? 自己報(bào)不了?
小規(guī)模公司,上季度開具的發(fā)票,這個(gè)季度紅沖,但這個(gè)季度開具的發(fā)票金額小于紅沖的金額,增值稅怎么申報(bào)?
這個(gè)月紅沖發(fā)票的金額大于了當(dāng)期開具的銷項(xiàng)金額,,這個(gè)沖紅發(fā)票也不會(huì)重新開具,在金三稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)
老師,這個(gè)月的專票我做了9%稅率的沖紅,沖紅的發(fā)票是今年一月份開具的,又重新開具了13%稅率的專票,申報(bào)稅金時(shí)怎么申報(bào)
個(gè)體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個(gè)月開具的這個(gè)月要紅沖掉,1,我想問這個(gè)月報(bào)上個(gè)季度的稅,按上季度實(shí)際開具金額填報(bào)對(duì)嗎? 2,那我這個(gè)月紅沖掉的,等到下個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候減掉這個(gè)紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對(duì)嗎?因?yàn)榧t沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對(duì)嗎?
老師,我10月取得了一張藍(lán)字發(fā)票后當(dāng)月被銷售方?jīng)_紅重開了(這三張發(fā)票在同一個(gè)月)。我抵扣勾選時(shí)系統(tǒng)沒顯示紅字發(fā)票跟重開的那張發(fā)票,我也不知道他沖紅重開了,就把被沖紅的那張發(fā)票認(rèn)證了,新開的那張發(fā)票沒有認(rèn)證。這個(gè)我需要在認(rèn)證系統(tǒng)跟申報(bào)系統(tǒng)怎么調(diào)整一下。
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
在電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了,當(dāng)時(shí)申報(bào)顯示成功,但是在金稅盤清卡的時(shí)候沒有清卡成功,這也要去大廳才可以申報(bào)嗎,那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
你好 自己不能清卡的去稅局清卡? ?這情況是去大廳現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)?
那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
你好 電子稅局你申報(bào)不了的 是去大廳申報(bào)?
那大廳申報(bào)是照著已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)填寫嗎?
你好 是按你收入的數(shù)據(jù) 填寫?