您好 把紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后把沒(méi)勾選的再勾選抵扣
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
這三張發(fā)票都是10月份的,我已經(jīng)把10月11月的稅都申報(bào)完成了。
那可以下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候再操作 稅務(wù)沒(méi)有比對(duì)到異常嗎?
是我自己今天發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,稅務(wù)沒(méi)有聯(lián)系我,當(dāng)時(shí)認(rèn)證時(shí)被勾選的那張發(fā)票顯示正常狀態(tài),稅額也被勾選統(tǒng)計(jì)了。
那您確定對(duì)方確實(shí)紅沖了 對(duì)嗎
是的。確定沖紅了。
那下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 把對(duì)方紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 另外一張勾選抵扣
這個(gè)紅沖已經(jīng)跨了兩個(gè)月了可以下個(gè)月操作嗎,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓我更正10月的報(bào)表,我這張發(fā)票稅額挺大的,我比較擔(dān)心。
那您沒(méi)有勾選的發(fā)票金額多少?跟紅字發(fā)票金額一樣嗎? 對(duì)方什么原因要紅沖?紅沖后有沒(méi)有補(bǔ)開發(fā)票給您
如果更正申報(bào)補(bǔ)稅的話我們企業(yè)承受不起的這個(gè)金額。
對(duì)方會(huì)給您補(bǔ)開發(fā)票嗎?
10月份已經(jīng)補(bǔ)開了,當(dāng)時(shí)系統(tǒng)沒(méi)顯示,我也沒(méi)有勾選。
那沒(méi)事的哈 如果您更正申報(bào)后 可以不繳納稅款 等到下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候把補(bǔ)開的發(fā)票勾選 然后抵扣稅 只是這樣會(huì)有滯納金
老師還有其他辦法嗎,我的稅額1百多萬(wàn),滯納金都好幾萬(wàn)。
對(duì)方把三張發(fā)票交付后 紅沖的時(shí)候有沒(méi)有告知您單位?
現(xiàn)在是數(shù)電發(fā)票,對(duì)方?jīng)_紅重開后沒(méi)告訴我們,他的開的發(fā)票都是我們自己在系統(tǒng)里邊下載。
我這邊都是需要交付確認(rèn)一下 不輕易去勾選 怕有問(wèn)題? 那我這邊就只有我說(shuō)的這種方法 或者您找稅務(wù)溝通下 看能否不交滯納金 就讓您12月份轉(zhuǎn)出再抵扣 更正后12月份勾選 系統(tǒng)自動(dòng)有滯納金的