1.對(duì)的 2.紅沖的就沖減了
小規(guī)模這個(gè)季度申報(bào)增值稅,但昨天開了5月份紅字普通發(fā)票,,這發(fā)票開錯(cuò)了,小規(guī)模普票可以這么紅沖是吧,但我今天申報(bào)增值稅金額我按紅沖后的金額填報(bào)的,但比對(duì)通過不了,什么原因
請(qǐng)問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問怎么填呢
個(gè)體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個(gè)月開具的這個(gè)月要紅沖掉,1,我想問這個(gè)月報(bào)上個(gè)季度的稅,按上季度實(shí)際開具金額填報(bào)對(duì)嗎? 2,那我這個(gè)月紅沖掉的,等到下個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候減掉這個(gè)紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對(duì)嗎?因?yàn)榧t沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對(duì)嗎?
老師,上個(gè)月開了普票15634.29元,已報(bào)稅,這個(gè)月沖紅15634.29,重開15634.29專票,那么開票系統(tǒng)里的統(tǒng)計(jì)表是減了的,那么申報(bào)表里面我是直接填實(shí)際數(shù)264613.24 嗎,會(huì)不會(huì)重復(fù)報(bào)稅
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入這個(gè)季度申報(bào)了,填寫的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行,下個(gè)月針對(duì)這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候在第2行填寫,但是上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅,怎么能將上個(gè)季度的扣減呢?能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個(gè)季度的這部分稅額嗎?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬,注冊(cè)資本800萬
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
那上個(gè)月超過30萬,即上個(gè)季度超過30萬,個(gè)稅就得交對(duì)吧?
這個(gè)月才紅沖,也免不了上個(gè)季度的個(gè)稅對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 上個(gè)月的要交
現(xiàn)在增值稅免,那個(gè)體工商戶的個(gè)稅季度現(xiàn)在是30萬還是45萬免?
同學(xué)你好 這個(gè)是季度45萬免稅