你好你申報(bào)時(shí)候這個(gè)9% 一欄是負(fù)數(shù),這個(gè)13% 一欄,按發(fā)票對應(yīng)填寫就可以,主表銷項(xiàng)稅額,是合并之后的
我們公司1月份13稅率開成了0稅率,2月份做了紅沖,1月份的申報(bào)表開具的0稅率的發(fā)票我應(yīng)該如何塡具呢
7月份是小規(guī)模納稅人開具了專票,8月申報(bào)時(shí)候繳款增值稅1000元,可是8月這專票又被紅沖沒有重新開具,那我9月申報(bào)這個(gè)1000元就被留底了?那我這個(gè)應(yīng)該如何做賬
11月份建筑裝修公司開具專用發(fā)票,但是稅率開錯(cuò)了開成9%了,12月份重新沖紅,重新開具13%得發(fā)票,請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,稅費(fèi)負(fù)數(shù)了
老師,這個(gè)月的專票我做了9%稅率的沖紅,沖紅的發(fā)票是今年一月份開具的,又重新開具了13%稅率的專票,申報(bào)稅金時(shí)怎么申報(bào)
老師我們1月開了一張稅率13%的發(fā)票,2月沖紅了。我們平時(shí)的稅率都9%,這13%的我是正常申報(bào),下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候13%稅率會(huì)出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)嘛?
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬元,但是只支付費(fèi)用8萬,請問專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號是營業(yè)執(zhí)照那個(gè)號嗎
哪位大神老師在?請問下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請問紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過度過來數(shù)啊
謝謝老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了