摘要欄寫付某某單位原材料款 這個(gè)就可以
老師好,請問手工帳,登記現(xiàn)金日記賬時(shí),付某某單位原材料款,摘要欄寫材料名稱還是某某單位及材料名稱
老師你好,我們單位2015年12月的時(shí)候做的手工帳,購買了原材料,做了一筆,借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款。結(jié)果在憑證上做了,應(yīng)付賬款明細(xì)賬忘登記了。明細(xì)賬上沒有這一筆應(yīng)付。16年的時(shí)候把這筆應(yīng)付又給付了。現(xiàn)在應(yīng)付的借方一直掛著這筆金額,該怎么處理
老師,應(yīng)收賬款,沒和單位商量,不知道收多少,也不確定什么時(shí)候收,該怎么記賬呢,沒法兒往總賬明細(xì)里記。 比如,這一筆吧,2021年1月12日,甲學(xué)校LED屏維修-原材料55元,甲學(xué)校某班級網(wǎng)絡(luò)維修-原材料30元,兩項(xiàng)合計(jì)人工是100元。共支出185元,已付給維修工人。但是還沒有給甲學(xué)校,開銷貨,后續(xù)也還有別的業(yè)務(wù),交付之后,才能確定應(yīng)收賬款數(shù)目,那么現(xiàn)在這個(gè)賬該怎么做?就這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),是不是應(yīng)該登3筆記賬憑證,這個(gè)也不知道登得對不對
老師好,請問老板拿來原材料抵其他應(yīng)收款,那登帳其他應(yīng)收款時(shí),貸方摘要欄寫原材料抵欠款,還是寫購某某原材料名稱為好
某公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核算。A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。該企業(yè)20X7年8月份有關(guān)資料如下:(1)“原”余額40000元,“材料成本差異”賬戶月初貸方余額504.16元,“材料采購賬戶月初借方余額10600元,核算的是已經(jīng)付款的A材料1000千克的實(shí)際成本(上述賬戶核算的均為A材料)(2)8月5日,企業(yè)上月已付款的A材料1000千克如數(shù)收到,已驗(yàn)收入庫。(3)8月15日,從甲公司購入A材料6000千克,增值稅專用發(fā)票注明的材料價(jià)款為59000元,增值稅額7670元,企業(yè)已用銀行存款支付上述款項(xiàng),材料尚未到達(dá)。(4)8月20日,從甲公司購入的A材料到達(dá),驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺40千克,經(jīng)查明為途中定額內(nèi)損耗。按實(shí)收數(shù)量驗(yàn)收入庫。(5)8月30日,匯總本月發(fā)料,本月共發(fā)出A材料7000千克,全部用于產(chǎn)品生產(chǎn)。要求:根據(jù)上述資料(1)~(5)編制相關(guān)的會計(jì)分錄,并計(jì)算本月材料成本差異率、本月發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異及月末庫存材料的實(shí)際成本。5.某公司委托外單位加工材料(非金銀首飾),原材料價(jià)款50萬元,用存款支付加工費(fèi)用
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計(jì),老板要招聘一位建筑會計(jì)來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請問下他需要繳納稅費(fèi)
對于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
那有的會計(jì)直接寫購進(jìn)某材料,這樣寫
摘要是自己寫,我看法寫這個(gè)比較好,付某某單位原材料款
噢,采納。你幫人家做帳,也這么寫的吧
是的,我這邊是這樣寫的,
老師好,請問11月購入汽車,進(jìn)項(xiàng)稅額不要勾選認(rèn)證,汽車原價(jià)需入帳,分錄為:借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 下月:借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
分錄為:借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 下月:借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
噢。老師是不是只要帳務(wù)處理一下,下月就可計(jì)提折舊了