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你好,我們公司是一般納稅人建筑公司。有一個(gè)公司給我們公司公賬上打了一筆錢,他們不需要開發(fā)票。那我們按不開票收入,稅率怎么算?我們也可以開3個(gè)點(diǎn),9個(gè)點(diǎn)。要不按3個(gè)點(diǎn)繳納稅款可以的吧?
老師,我們做了一個(gè)建筑工程,現(xiàn)在要開發(fā)票給對(duì)方公共,對(duì)方公司是其他市的,工程施工地點(diǎn)是我們當(dāng)?shù)氐?,我們開建筑發(fā)票應(yīng)該不用開外管證吧
老師您好我們洗車公司,屬于小規(guī)模公司。建筑公司給我們各個(gè)洗車站點(diǎn)做廣告牌子他們屬于包工包料的,然后對(duì)方給我們開建筑服務(wù)*工程款收到發(fā)票了這個(gè)分錄怎么做呀,需要把這個(gè)工程款計(jì)入到那個(gè)科目里
老師,我們想成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個(gè)點(diǎn),然后他收取我15個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),我再開給他1 或 3個(gè)點(diǎn),那么他還需要繳納多少稅款
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問下他需要繳納稅費(fèi)
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
您好,增值稅上建筑服務(wù)收入(9%稅率),銷項(xiàng)稅額=收入/(1%2B9%)*9%,可抵扣您方開具的3%進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;管理費(fèi)收入(6%稅率),銷項(xiàng)稅額=管理費(fèi)/(1%2B6%)*6%,無(wú)進(jìn)項(xiàng)抵扣;實(shí)際應(yīng)納增值稅=建筑服務(wù)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)%2B管理費(fèi)銷項(xiàng)。 ?2.附加稅費(fèi)按實(shí)際繳納增值稅的12%左右(市區(qū))計(jì)算(城建稅7%/5%/1%%2B教育附加3%%2B地方附加2%)。 3.企業(yè)所得稅??按利潤(rùn)(總收入-成本費(fèi)用)*25%(或小微優(yōu)惠5%)繳納。 4.印花稅??按建筑合同金額(不含稅)的 0.03%%2B管理費(fèi)合同金額的0.03%繳納。
那我們的話如果是個(gè)體小規(guī)模要繳納哪些稅
?您好,增值稅開票金額的1%,附加稅費(fèi)是增值稅的6%-12%,個(gè)人所得稅開票收入的1%-3%(核定征收為主)
您好,印花稅漏了,也是0.03%
那這么算它收取15 個(gè)點(diǎn)管理費(fèi),合理嗎老師
您好,這個(gè)有點(diǎn)多,但多少?zèng)]有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的,雙方協(xié)商的