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某公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核算。A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。該企業(yè)20X7年8月份有關(guān)資料如下:(1)“原”余額40000元,“材料成本差異”賬戶月初貸方余額504.16元,“材料采購(gòu)賬戶月初借方余額10600元,核算的是已經(jīng)付款的A材料1000千克的實(shí)際成本(上述賬戶核算的均為A材料)(2)8月5日,企業(yè)上月已付款的A材料1000千克如數(shù)收到,已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)8月15日,從甲公司購(gòu)入A材料6000千克,增值稅專用發(fā)票注明的材料價(jià)款為59000元,增值稅額7670元,企業(yè)已用銀行存款支付上述款項(xiàng),材料尚未到達(dá)。(4)8月20日,從甲公司購(gòu)入的A材料到達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺40千克,經(jīng)查明為途中定額內(nèi)損耗。按實(shí)收數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)。(5)8月30日,匯總本月發(fā)料,本月共發(fā)出A材料7000千克,全部用于產(chǎn)品生產(chǎn)。要求:根據(jù)上述資料(1)~(5)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算本月材料成本差異率、本月發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異及月末庫(kù)存材料的實(shí)際成本。5.某公司委托外單位加工材料(非金銀首飾),原材料價(jià)款50萬(wàn)元,用存款支付加工費(fèi)用

2022-11-20 21:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-20
你好,同學(xué),具體過程如下
2023-11-26
同學(xué)你好, (1)計(jì)算本月發(fā)出材料成本差異率 (500加600-600)/(40000加10000加59600)=0.46% (2)計(jì)算本月發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異額=7000*10*0.46% 和月 末結(jié)存材料的實(shí)際成本=(40000加10000加59600-70000)*(1加0.46%) (3)根據(jù)該企業(yè)的上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄 (2)5月5日,企業(yè)上月已付款的甲材料1000千克 如數(shù)收到,驗(yàn)收入庫(kù)。 ‘ 借,原材料10000 借,材料成本差異600 貸,材料采購(gòu)10600 3)5月15日,購(gòu)入甲材料6000千克,增值稅專 用發(fā)票注明的材料價(jià)款為59000元,增值稅7670元, 企業(yè)已用銀行存款支付上述款項(xiàng),材料尚未到達(dá) 借,材料采購(gòu)59000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)670 貸,銀行存款6570 (4)5月20日,上述購(gòu)入的甲材料已到達(dá),驗(yàn)收 入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)知缺40千克,經(jīng)查明為定額內(nèi)自然損耗 借,原材料59600 貸,材料采購(gòu)59000 貸,材料成本差異600 5)5月30日,匯總本月發(fā)出材料憑證,本月共 發(fā)出材料7000千克,金部用于A產(chǎn)品生產(chǎn) 借,生產(chǎn)成本70000 貸,原材料70000 借,生產(chǎn)成本70000*0.46% 貸,材料成本差異70000*0.46%
2022-05-07
同學(xué)您好,計(jì)算過程稍后發(fā)給您 ,請(qǐng)您稍等
2022-10-22
同學(xué)你好,請(qǐng)稍等為你解答
2023-03-27
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