你好 發(fā)票不用退回的?
對方開具發(fā)票錯誤,已經(jīng)入賬,但是未抵扣進(jìn)賬,已經(jīng)結(jié)賬,是否需要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交還給對方?
對方已抵扣的發(fā)票,我方紅沖之后,需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)給對方嗎?
老師我方開出的專票,金額開錯對方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對方交不會抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
我方是銷售方,因客戶要求要修改一張上月開具的發(fā)票金額。 現(xiàn)客戶已經(jīng)把未勾選的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)退還給我司,我司也已經(jīng)開具紅字發(fā)票。 請問這張打印下來的紅字發(fā)票,是否需要蓋章,然后把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給客戶?
請問老師,我是購買方,已經(jīng)進(jìn)項抵扣了,對方跨月開出的紅字發(fā)票需要寄給我入賬嗎?我這邊藍(lán)字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要寄給對方嗎
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
對方需要下個月紅沖,也不用把票給對方嗎?
你好 不用退發(fā)票的?