您好 那對(duì)方先根據(jù)您的發(fā)票復(fù)印件蓋發(fā)票專用章認(rèn)證 然后申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 對(duì)應(yīng)再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 不然對(duì)應(yīng)應(yīng)該把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)退給您單位的
老師我方開出的專票,金額開錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
老師,我們是銷售方,現(xiàn)在要紅沖一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,那么對(duì)方是不是要寄回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)?還是只寄發(fā)票聯(lián)?
老師,我們是銷售方,現(xiàn)在要紅沖一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,那么對(duì)方是不是要寄回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)?還是只寄發(fā)票聯(lián)?
請(qǐng)問老師,我是購買方,已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了,對(duì)方跨月開出的紅字發(fā)票需要寄給我入賬嗎?我這邊藍(lán)字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要寄給對(duì)方嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費(fèi)用呢?小項(xiàng)目太多了,弄不明白這個(gè)項(xiàng)目到底是成本還是費(fèi)用?。?/p>
貨幣資金大于未分配利潤(rùn),為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
水電站稅收優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)分錄
對(duì)方是小規(guī)模,沒有認(rèn)證,紅字信息表也是我方開
那對(duì)方丟了抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 要寫說明 然后蓋章給您單位 去稅務(wù)局備案?
去稅局備案是那方
對(duì)方丟失了 應(yīng)該對(duì)方去