你好? ? 可以的。 你有合理的發(fā)票 代扣代繳個(gè)稅后就可以入賬到成本或者費(fèi)用去 。稅前扣除的? ?
老師好,公司員工是與勞務(wù)派遣公司簽訂的勞動合同,公司可以直接發(fā)工資給員工嗎?可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?為員工購買的社??梢栽谄髽I(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,勞務(wù)費(fèi)不在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除,不申報(bào)個(gè)稅可以嗎
給派遣公司支付勞務(wù)費(fèi) 用工單位企業(yè)所得稅 稅前可以扣除嗎
勞務(wù)費(fèi)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)支付的勞務(wù)報(bào)酬報(bào)了個(gè)稅可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師,你好,六月份發(fā)工資時(shí)候,多扣個(gè)人4.53元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?。?/p>
請問老師,實(shí)際工資50萬元,福利費(fèi)10000元,福利費(fèi)之前已經(jīng)發(fā)放,計(jì)提福利:借:成本/費(fèi)用福利費(fèi)10000元 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)10000元,發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬10000元 貸:銀行存款10000元,計(jì)提工資分錄:借:成本/費(fèi)用—50萬元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬元 ,然后按照51萬元(工資+福利費(fèi))繳納個(gè)稅,發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬元,貸:銀行存款49.5 貸:其它應(yīng)收款—社保0.3 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅0.2,所以季度申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)個(gè)稅的工資是51萬元,而實(shí)際應(yīng)發(fā)的是50萬元,比對差1萬元是福利費(fèi),屬于合理情況,對嗎?
老師房租印花稅好久支付?租金是1月開始每月計(jì)提,9月支付的全年。
老師,上季度所得稅繳稅,3季度沒收入,有費(fèi)用發(fā)生,是不是就要退所得稅了?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)六月的多扣個(gè)人社保4.53,現(xiàn)在怎么處理啊
老師你好,請問下我這有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,該公司1月有一份重復(fù)計(jì)提的工資,且沒有發(fā)放,現(xiàn)在我把這張重復(fù)計(jì)提的工資憑證刪除了,但是1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,點(diǎn)進(jìn)去之后顯示這個(gè)不能更改,請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
開出去的發(fā)票去年開了5個(gè)點(diǎn),(其它業(yè)務(wù)收入)今年紅沖了沖開,怎么做分錄
24年子公司向母公司銷售一批產(chǎn)品,售價(jià)1000,成本600元,當(dāng)年全部未對外銷售,母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對外銷售60%。編制21年22年的合并報(bào)表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
小規(guī)模納稅人,一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎
零基礎(chǔ),借方貸方還是沒弄明白
老師,企業(yè)所得稅的公式是什么?可以扣除什么?扣除完稅率是怎么的?
?你好 企業(yè)所得稅? =利潤總額*稅率來計(jì)算。? 扣除就是你的成本、費(fèi)用 、稅金等部分? ?
老師,以完成一定任務(wù)結(jié)算報(bào)酬是什么?可以扣除嗎?
?你好這個(gè)是勞務(wù)費(fèi)? 這個(gè)是有發(fā)票可以稅前扣除的哦? ?
如果不開發(fā)票呢?
你好不開票的話 你們無法稅前扣除的? ?