你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目? ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金)
我們公司每個(gè)月15號(hào)發(fā)上個(gè)月的工資,但是這個(gè)月15號(hào)繳納的10月份社保,是從9月份工資中扣除嗎?
老師,我們公司每月2號(hào)發(fā)上個(gè)月工資,社保是每個(gè)月10號(hào)扣上個(gè)月的,工資的計(jì)提,和發(fā)放的分錄,怎么做???
我們公司是每個(gè)月10號(hào)發(fā)放上個(gè)月11號(hào)到本月10號(hào)工資,請(qǐng)問下計(jì)提工資是一個(gè)月計(jì)提兩次合適,還是10號(hào)統(tǒng)一計(jì)提合適?
社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,公司全部交了,下個(gè)月發(fā)八月份工資的時(shí)候在扣除個(gè)人部分交的,怎么做分錄,工資是每月15號(hào)發(fā)上月的工資,怎么做分錄
我們公司每個(gè)月10號(hào)發(fā)上個(gè)月的固定工資,21號(hào)發(fā)上個(gè)月的提成。像這樣的話。我該怎么做工資呢?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
交保險(xiǎn)的時(shí)候,怎么做分錄?
你好,繳納社保的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款
我們2號(hào)發(fā)工資的時(shí)候,已經(jīng)把個(gè)人承擔(dān)的部分扣下來的,等10號(hào)交社保的時(shí)候就直接扣了,分錄也是上邊的嗎?不用其它應(yīng)付款嗎?
你好,先扣再交,借方是其他應(yīng)付款 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款
計(jì)提和發(fā)工資的分錄呢?
你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目? ,其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金)