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老師今年我們外貿(mào)出口退稅40萬,怎么會退這么多哦,這個(gè)是哪個(gè)政策,那外貿(mào)退稅的要繳納企業(yè)所得稅嗎,

2020-11-30 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-30 10:26

同學(xué)你好 這個(gè)就是你們出口退稅計(jì)算出來的 2.不交的

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快賬用戶8936 追問 2020-11-30 10:28

我是做營業(yè)外收入,還是做什么科目更合理

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齊紅老師 解答 2020-11-30 10:40

同學(xué)你好 一、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時(shí)從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費(fèi)稅)核算 外貿(mào)公司自營出口應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還已納消費(fèi)稅。 (1)貨物出口后計(jì)算應(yīng)退消費(fèi)稅款=出口金額*消費(fèi)稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅) ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費(fèi)稅款時(shí) 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)

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快賬用戶8936 追問 2020-11-30 10:47

我們是國內(nèi)采購的,銷售給外購客戶,增值稅還是一樣做嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-30 10:48

同學(xué)你好 是的,還是一樣的哦

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快賬用戶8936 追問 2020-11-30 11:01

謝謝老師,我還想問個(gè)問題,我現(xiàn)在是做內(nèi)賬,以前也有做過外賬不過兩次都只做半年,想兼職做一些小規(guī)模企業(yè)外賬,那小規(guī)模企業(yè)大部分是不是在家里網(wǎng)上申報(bào)就可以,小規(guī)模主要報(bào)哪些稅

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齊紅老師 解答 2020-11-30 11:20

恩,就是增值稅附加稅所得稅印花稅等這幾種

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同學(xué)你好 這個(gè)就是你們出口退稅計(jì)算出來的 2.不交的
2020-11-30
你好 這個(gè)是不征稅的,不需要進(jìn)入的
2022-12-05
你這里出口退稅和即征即退只能享受一個(gè),不可同時(shí)享受。 你這是境內(nèi)這部分即征即退,出口享受出口退稅,分開處理呢。
2020-07-18
已申請了退稅,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)。出口退稅,你的出口退稅月末或者是年末可以結(jié)轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到借銀行房款貸其他應(yīng)收款。
2023-07-10
“申報(bào)批次”是指在同一個(gè)申報(bào)年月內(nèi),進(jìn)行出口退稅申報(bào)的次數(shù)。 如果本月是第一次申報(bào),就寫“01”;如果是當(dāng)月第二次申報(bào),就寫“02”,以此類推。 例如,在2024年7月進(jìn)行第一次出口退稅申報(bào),申報(bào)批次可填寫“01”;若7月內(nèi)還有第二次申報(bào),則填寫“02”。
2024-07-18
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