已申請了退稅,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費。出口退稅,你的出口退稅月末或者是年末可以結(jié)轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到借銀行房款貸其他應(yīng)收款。
老師,外貿(mào)企業(yè),一般納稅人,出口免稅,進項退稅,那購進貨物的進賬稅額入賬時,是計入進項稅額是嗎?
老師,我問下進出口外貿(mào)企業(yè),1月的進項票2月退稅勾選確認的,那我做1月的時候是不是掛待認證進項稅額,做2月賬的時候是不是把待認證進項稅額轉(zhuǎn)進項稅額呀?
老師你好,外貿(mào)出口企業(yè),進項發(fā)票上的數(shù)量是4000個,出口分成了各2000個兩次出口,但是在退稅的時候金額沒有改過來,造成現(xiàn)在退2000個數(shù)量的金額退成了4000個的金額,多退的稅額如何返回稅局呢?
老師,我想問一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項大于進項的時候,做會計分錄:借應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當(dāng)進項稅大于銷項稅額,可以退稅的時候,這個進項稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?
老師,我想問一下,外貿(mào)企業(yè),出口退稅,退的時候是退進項稅額額的,那么做賬的時候,這個閉環(huán)在哪里?
匯算清繳營業(yè)收入比增值稅申報表多怎么辦,多的這部分主要是營業(yè)外收入
老板用公司向銀行貸款了800萬,這個利息他自己還,等于公司代付,這800萬一到賬,銀行就將這5800萬劃到老板給的私人賬戶上,備注是貨款,銀行搞了份貨款的合同,我這邊稅務(wù)賬需要怎么做賬
老師:我們單位出租一個咖啡館給對方,我方收取租金,營業(yè)執(zhí)照還是我們的,對方要求開發(fā)票可以嗎?
工廠購入二手設(shè)備,沒有發(fā)票可以入固定資產(chǎn)嗎
內(nèi)賬,每個月需要計提哪些科目呢
老師,租用的場房場地硬化費怎么做賬,還有維修費怎么做賬呢
整理憑證的方法,連續(xù)三天到賬的款對應(yīng)一個文件,是做一套憑證還是三套
老師我收到一張電子銀票然后去還以前的欠款,怎么做賬務(wù)處理,第一次涉及匯票業(yè)務(wù)。
老師,請問,裝修廠房的款項只付了一半,還剩一半未付完,裝修開具的發(fā)票能認證計入長期待攤費用了嗎
老師你好,請問社區(qū)醫(yī)院將收到的醫(yī)保結(jié)算款退回一部分,這部分屬于不合規(guī)的。這個怎么做賬