同學(xué)你好 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--房產(chǎn)稅?繳納房產(chǎn)稅的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--房產(chǎn)稅?貸:銀行存款
之前的會(huì)計(jì)把房產(chǎn)稅做在其他管理費(fèi)用這個(gè)科目里面,我現(xiàn)在增加了房產(chǎn)稅這個(gè)科目,需要更正今年的賬目,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
由于生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有電費(fèi)發(fā)票,賬上一直貸方計(jì)入在其他應(yīng)付款,預(yù)提費(fèi)用科目里,想要把這個(gè)科目的賬做平,還怎么做分錄
老師您好,我去年多計(jì)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在需要做以前年度損益調(diào)整,但是損益類里面沒(méi)有這個(gè)科目,我應(yīng)該怎么增加呢,還是單獨(dú)增加一項(xiàng)還是添加到其他會(huì)計(jì)科目里面呢
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議?。?! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議?。?! 謝謝
您好老師,投資方匯款的時(shí)候沒(méi)有備注投資款,現(xiàn)在需要補(bǔ)充出資證明,請(qǐng)問(wèn)出資證明是由投資方出具還是我公司出具?
如果從個(gè)人手里購(gòu)買的東西,但是無(wú)法提供發(fā)票,可以抵扣公司成本嗎?怎樣處理啊
老師你好,請(qǐng)問(wèn)母公司給子公司捐贈(zèng)固定資產(chǎn),雙方如何做賬務(wù)處理?
購(gòu)買方收到銷售方的折讓怎么做分錄
匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2024.3月少錄了一筆普票銷售額 ?,F(xiàn)在做匯算清繳怎么處理。
企業(yè)所得稅匯算清繳:撥款給832個(gè)脫貧地區(qū)的政府單位,比如當(dāng)?shù)刎?cái)政局,那么這筆算是限額扣除還是全額扣除
老師,注冊(cè)公司是啥樣的一個(gè)流程
老師,2024年沒(méi)收入稅局罰款50,滯納金50,2025年4月才繳納,2024年沒(méi)有做賬,現(xiàn)在應(yīng)該如何做賬呢
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅中資產(chǎn)總額(填寫(xiě)平均值),怎么算吖
題267.求項(xiàng)目貝塔權(quán)益,不是先求可比公司的β資產(chǎn)嗎