同學(xué)你好 這個(gè)之前是暫估的那現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開(kāi)的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開(kāi)成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
老師好,2022年有一個(gè)場(chǎng)地租賃費(fèi)37500元,對(duì)方?jīng)]給發(fā)票,我們也沒(méi)給錢,我能不能先把這部分成本費(fèi)用估到2022年呢? 摘要寫暫估入賬,借!:管理費(fèi)用-房租,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租呢?只寫了這一筆,從1月到12月份的,一共12個(gè)記賬憑證,這樣行嗎? 謝謝
老師好,2022年有一個(gè)場(chǎng)地租賃費(fèi)37500元,對(duì)方?jīng)]給發(fā)票,我們也沒(méi)給錢,我能不能先把這部分成本費(fèi)用估到2022年呢? 摘要寫暫估入賬,借!:管理費(fèi)用-房租,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租呢?只寫了這一筆,從1月到12月份的,一共12個(gè)記賬憑證,這樣行嗎?答過(guò)的老師請(qǐng)不要接這個(gè)問(wèn)題了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議 謝謝
老師好,2022年有一個(gè)場(chǎng)地租賃費(fèi)37500元,對(duì)方?jīng)]給發(fā)票,我們也沒(méi)給錢,我能不能先把這部分成本費(fèi)用估到2022年呢? 摘要寫暫估入賬,借!:管理費(fèi)用-房租,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租呢?只寫了這一筆,從1月到12月份的,一共12個(gè)記賬憑證,這樣行嗎?答過(guò)的老師請(qǐng)不要接這個(gè)問(wèn)題了?。?!想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議?。??曲老師別接了?。。?謝謝
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開(kāi)過(guò)來(lái)。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問(wèn)一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒(méi)到的話,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
沒(méi)有,不會(huì)收到發(fā)票的,原來(lái)都是我們企業(yè)自己開(kāi)的,這回不開(kāi)了,對(duì)方是個(gè)人,不給開(kāi)發(fā)票
同學(xué)你好 那你不用做分錄紅沖、 只要匯算清繳調(diào)增就可以了
只是摘要了寫了暫估入賬呢
摘要里寫了暫估入賬的
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事 只要匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以