你好,是真實業(yè)務嗎?
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了
老師好,2022年有一個場地租賃費37500元,對方?jīng)]給發(fā)票,我們也沒給錢,我能不能先把這部分成本費用估到2022年呢? 摘要寫暫估入賬,借!:管理費用-房租,貸:長期待攤費用-房租呢?只寫了這一筆,從1月到12月份的,一共12個記賬憑證,這樣行嗎? 謝謝
老師好,2022年有一個場地租賃費37500元,對方?jīng)]給發(fā)票,我們也沒給錢,我能不能先把這部分成本費用估到2022年呢? 摘要寫暫估入賬,借!:管理費用-房租,貸:長期待攤費用-房租呢?只寫了這一筆,從1月到12月份的,一共12個記賬憑證,這樣行嗎?答過的老師請不要接這個問題了,想聽聽其他老師的建議 謝謝
老師好,2022年有一個場地租賃費37500元,對方?jīng)]給發(fā)票,我們也沒給錢,我能不能先把這部分成本費用估到2022年呢? 摘要寫暫估入賬,借!:管理費用-房租,貸:長期待攤費用-房租呢?只寫了這一筆,從1月到12月份的,一共12個記賬憑證,這樣行嗎?答過的老師請不要接這個問題了!?。∠肼犅犉渌蠋煹慕ㄗh?。??曲老師別接了!!! 謝謝
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發(fā)票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發(fā)票到了,再沖預付 借:長期待攤費用-租金 貸:預付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負債表的時候改如何填寫
當月發(fā)生的費用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個稅手續(xù)費返還,應繳增值稅稅額怎么計算?
個稅手續(xù)費返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計算?
合同取得成本為什么不計入當期損益
盈利能力的理論基礎有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉讓股權,凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價轉,是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務發(fā)票~這種可以直接報銷入賬嗎?發(fā)票是預存款發(fā)票?這種和預付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結轉成本按照銷售收入的多少結轉
老師我家賣了一臺設備,有型號18萬監(jiān)測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數(shù)量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時,需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
老師好,是真實業(yè)務
你好,這樣的話正常做賬就可以,只是未取得合規(guī)發(fā)票匯算清繳的時候攤銷部分要做利潤調(diào)增
老師好,具體的會計科目是什么呢?
你好,你是指的匯算清繳表調(diào)整的科目嗎?
老師好,我想把之前暫估入賬紅沖掉,會計科目是什么呢
你好!因為計入費用了,想沖需要用以前年度損益調(diào)整科目