你好同學(xué)所得稅是可以按15%的同學(xué)
請問我公司是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在有股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得能否按15%交所得稅?
是不是只有符合高新技術(shù)的公司,技術(shù)轉(zhuǎn)讓才能免增值稅跟企業(yè)所得稅,一般的公司可以嗎
企稅籌劃案例2甲公司屬于創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司,于2017年采取股權(quán)投資的方式投入資本2000萬元,在某高新技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立A高新技術(shù)企業(yè),職工人數(shù)120人。A企業(yè)主要從事軟件開發(fā),已取得軟件企業(yè)資質(zhì)并通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。當(dāng)年,A企業(yè)實現(xiàn)利潤200萬元,2018年實現(xiàn)利潤300萬元。2019年1月,甲公司將A企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價格為3500萬元。請分析甲公司和A企業(yè)使用所得稅優(yōu)惠政策并計算甲公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
2018年9月,A高新技術(shù)企業(yè)(非上市公司)與技術(shù)人員小張簽署了《股權(quán)獎勵協(xié)議書》,約定為A高新技術(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)化科技成果1%作為小張享受獎勵股權(quán)的額度。2019年9月,小張按《股權(quán)獎勵協(xié)議書》約定獲得了A高新技術(shù)公司轉(zhuǎn)化科技成果的1%股權(quán)獎勵,A高新技術(shù)公司取得轉(zhuǎn)化科技成果100萬元,小張股權(quán)獎勵所得應(yīng)繳納的個人所得稅是多少()。
2018年9月,A高新技術(shù)企業(yè)(非上市公司)與技術(shù)人員小張簽署了《股權(quán)獎勵協(xié)議書》,約定為A高新技術(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)化科技成果1%作為小張享受獎勵股權(quán)的額度。2019年9月,小張按《股權(quán)獎勵協(xié)議書》約定獲得了A高新技術(shù)公司轉(zhuǎn)化科技成果的1%股權(quán)獎勵,A高新技術(shù)公司取得轉(zhuǎn)化科技成果100萬元,小張股權(quán)獎勵所得應(yīng)繳納的個人所得稅是多少()
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎