你好? 比如?增值稅在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”、“未交增值稅”、“預交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“待轉銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”? 進項稅 、銷項稅、 轉出未交增值稅、 轉出多交增值稅等明細科目。
應交稅費下面都設置那些科目
小企業(yè)會計準則下應交稅費科目都設置什么科目
小規(guī)模納稅人,應交稅費這個科目下常設置哪些明細科目?
外貿企業(yè)應交稅費科目下面應該設置哪些二級三級科目
增值稅一般納稅人應當在“應交稅費”科目下設置哪些明細科目?
上期多扣了員工個稅 3.52元 本期個稅我給減了3.52元,多扣時分錄:借 應交稅費-個人所得稅3.52 貸:其他應付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫
我們是沙場,2024年有個生產的工人在下班期間意外死亡,后面通過法院判處執(zhí)行賠償款899967元,這筆款如何做賬務處理?
@董老師,對的,他們這樣做的,所以我才突然不知道咋辦,當月買的材料全部進在產品
老師請問給我們一個裝修項目一家公司只給我們干了安裝,他們是異地的公司,代賬公司財務也不會外經證和預繳稅款,能否讓開成*勞務*勞務費,總共不到七萬
老師,我公司名下一輛車沒有簽合同租用,但產生的費用我都做在賬里了,請問這種我要怎么處理?要簽一個合同是不是還要在稅務報稅,我應該怎么處理才少交稅或不交稅但能做為公司租用的車
老師你好,假如現(xiàn)在收到了100w左右 小規(guī)模公司,第一季度,第二季度公司開票沒多少,這個月怎么補開第一季度,第二季度的發(fā)票?補開的不算第三季度收入?
老師,社??梢詳嘟?,醫(yī)保不能斷交吧 醫(yī)療生育是當月繳納,下個月生效對嗎
郭老師,請問一下我去年有一筆費用借管理費用帶銀行存款,我做了,后面發(fā)現(xiàn)錯了,應該是借其他應收款帶銀行存款,那我怎么辦呢?現(xiàn)在我要怎么調帳了?
請問一下這個3% -2%, 那這個到底是按多少算呀?不應該按2%吧? 是先按照3%算出來然后再減去按照2%算出來的數嗎?
請問老師,江西線上注銷個體工商戶,如何授權,因沒有法定代表人?
月末怎么結轉呢 麻煩老師說一下分錄
你好? ? 比如?? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
老師 我也是這樣結轉的 當期的銷項稅額大于進項的時候 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 月末計提附加稅的時候 是不是應該根據 未交增值稅的數額計提 是嗎
你好? ?是的 附加稅根據 抵減后的增值稅來計提的 。? ? ?