同學(xué)你好 沒有先入庫嗎
老師您好,我原來不知道,月末的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都轉(zhuǎn),所以現(xiàn)在把全年的進(jìn)、銷項(xiàng)、減免、的未交增值稅的余額全部結(jié)轉(zhuǎn),我們這個(gè)月有應(yīng)交的增值稅是1574.53元,看我這兩個(gè)憑證這樣做的對嗎?
辦理假退庫是不是這個(gè)月把未完工的在產(chǎn)品材料以負(fù)數(shù)的形式跟賬面上的的未完工產(chǎn)品材料回沖掉,然后下個(gè)月在針對這部分做正面的分錄,如果不是這樣希望請知道老師詳細(xì)指導(dǎo)下
老師,供應(yīng)商賠償一些材料給我們,當(dāng)時(shí)我不知道是不用付款的,所以在4月份的時(shí)候入了應(yīng)付款記錄,現(xiàn)在這筆我應(yīng)該怎樣沖銷,分錄怎么做
您好,請教一下。我們是上游的配套公司,專門給他們做產(chǎn)品的,他們是我們的唯一客戶。一月份的時(shí)候交貨了一臺產(chǎn)成品,但是其中他們質(zhì)檢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)焊接不合格,全部拉到他們車間進(jìn)行加工和裝配了,其中的材料費(fèi)都算我們的,但是我們不知道他們給我們算哪些東西的錢。三月份收到他們給我們這臺產(chǎn)品的出庫單(相當(dāng)于送貨單),發(fā)票再一月份的時(shí)候已經(jīng)開出,并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。請問后續(xù)收到這臺產(chǎn)品的材料,應(yīng)該如何記賬呢。三月份收到的出庫單,他們當(dāng)月就給我們開了
老師,我們公司進(jìn)了一些鐵皮,用來做別的產(chǎn)品,所以,鐵皮進(jìn)來,我做了原材料科目,和其他原材料一樣,結(jié)轉(zhuǎn)為庫存商品,但這次有一家企業(yè)來我們公司購買了鐵皮,買了100萬,那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,原材料-鐵皮,這里不能庫存商品了
老王,請問一下個(gè)人轉(zhuǎn)股工商做完之后怎么在電子稅務(wù)局進(jìn)行稅務(wù)更新,投資者信息
老師,請教下怎么做好每個(gè)產(chǎn)品的出貨成本,我們做邊采購有做了每個(gè)產(chǎn)品的采購成本,想咨詢下怎么結(jié)合采購提供的購進(jìn)成本,哪些人工成本和制造費(fèi)用就怎么分配分?jǐn)偟矫總€(gè)產(chǎn)品里呢?
營業(yè)利潤率怎么算
老師好,公司收入掛靠方開來的發(fā)票,摘要直接寫收到xx公司發(fā)票可以不
老師,證券與基金是同一個(gè)意思 嗎?
年度報(bào)告是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎
老師您好,1.我開出口發(fā)票,客戶名稱都是英文,那我開票抬頭直接寫英文名字嗎?還是要寫雙英文名稱呢? 2.我計(jì)提職工租房福利并攤銷租房福利費(fèi),影響現(xiàn)金流量表的支付工資薪酬那一欄嗎?計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)2000元,貸應(yīng)付職工薪酬-福利2000,按月分期攤銷,每月攤銷時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)200,貸:長期待攤費(fèi)用2000,這2筆會計(jì)分錄影響現(xiàn)金流量表嗎
老師,非營利組織就是協(xié)會,會員家屬去世了,協(xié)會出錢1000元買花圈怎么做賬
老師,請問一下,汽車維修公司給A公司支付的付事故車返利款,收到返利款的公司是不是需要開票的
老師好,公司購入的車輛幾萬塊錢,可以一次性提完折舊嗎?
我總感覺哪里沒想通,1月是暫估入庫了,成本表材料增加了(為算成本領(lǐng)料用),賬務(wù)做借材料 貸應(yīng)付暫估;然后到2月發(fā)票來了,只做了一條正數(shù)分錄,然后成本表減了1月計(jì)提的材料,又加了正數(shù)的材料,到3月再做一條沖減材料分錄,成本表材料不用變?(賬務(wù)1月暫估計(jì)提,2月又計(jì)提入賬,3月沖銷1月;成本表1月計(jì)提,2月減了1月計(jì)提的又重新入正數(shù),3月成本表不變),這樣的話3月我賬面不就有一條負(fù)數(shù)多出來了?
來發(fā)票不能只做正數(shù) 的分錄 得把暫估的分錄紅沖
現(xiàn)在是隔了一個(gè)月才紅沖,咋搞
沒事 紅沖了就可以的
那和領(lǐng)料的成本表不同啊,還是說在用在產(chǎn)品庫存倒推減少結(jié)轉(zhuǎn)呢
來的發(fā)票和暫估的金額不一樣嗎
一樣的,2月的時(shí)候同事直接在成本表減了這個(gè)數(shù),再做了一次正數(shù),沒告訴我要紅沖,但2月我賬面沒有沖減,只是重復(fù)計(jì)提了一次
那這個(gè)就紅沖了暫估的就行
那差異就在結(jié)轉(zhuǎn)成本處體現(xiàn)?
因?yàn)槌杀颈頍o沖減材料,我沖減了,那賬面要結(jié)轉(zhuǎn)多點(diǎn)哦
暫估的和你發(fā)票的不含稅金額不是沒有差額嗎
沒有差額的
那你直接紅沖暫估的就可以了
但是紅沖了之后,我賬面材料負(fù)數(shù),因?yàn)橹拔胰哭D(zhuǎn)入生產(chǎn)成本-直接材料的
不會呀,你不是藍(lán)字發(fā)票還做了入庫的嗎
是上個(gè)月藍(lán)字做的入庫
那你賬上應(yīng)該有這個(gè)原材料的余額呀,因?yàn)闆]紅沖
沒有,因?yàn)槎嫁D(zhuǎn)入原材料了
那我是否應(yīng)在生產(chǎn)成本,直接材料處沖?
你原材料都領(lǐng)用了吧?那你還缺發(fā)票呢