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@董老師,對的,他們這樣做的,所以我才突然不知道咋辦,當(dāng)月買的材料全部進(jìn)在產(chǎn)品

2025-08-06 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-06 12:36

同學(xué)你好 沒有先入庫嗎

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快賬用戶7026 追問 2025-08-06 12:37

我總感覺哪里沒想通,1月是暫估入庫了,成本表材料增加了(為算成本領(lǐng)料用),賬務(wù)做借材料 貸應(yīng)付暫估;然后到2月發(fā)票來了,只做了一條正數(shù)分錄,然后成本表減了1月計(jì)提的材料,又加了正數(shù)的材料,到3月再做一條沖減材料分錄,成本表材料不用變?(賬務(wù)1月暫估計(jì)提,2月又計(jì)提入賬,3月沖銷1月;成本表1月計(jì)提,2月減了1月計(jì)提的又重新入正數(shù),3月成本表不變),這樣的話3月我賬面不就有一條負(fù)數(shù)多出來了?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 12:38

來發(fā)票不能只做正數(shù) 的分錄 得把暫估的分錄紅沖

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快賬用戶7026 追問 2025-08-06 12:38

現(xiàn)在是隔了一個(gè)月才紅沖,咋搞

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齊紅老師 解答 2025-08-06 12:40

沒事 紅沖了就可以的

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快賬用戶7026 追問 2025-08-06 12:54

那和領(lǐng)料的成本表不同啊,還是說在用在產(chǎn)品庫存倒推減少結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2025-08-06 12:56

來的發(fā)票和暫估的金額不一樣嗎

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快賬用戶7026 追問 2025-08-06 13:00

一樣的,2月的時(shí)候同事直接在成本表減了這個(gè)數(shù),再做了一次正數(shù),沒告訴我要紅沖,但2月我賬面沒有沖減,只是重復(fù)計(jì)提了一次

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:01

那這個(gè)就紅沖了暫估的就行

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快賬用戶7026 追問 2025-08-06 13:13

那差異就在結(jié)轉(zhuǎn)成本處體現(xiàn)?

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快賬用戶7026 追問 2025-08-06 13:14

因?yàn)槌杀颈頍o沖減材料,我沖減了,那賬面要結(jié)轉(zhuǎn)多點(diǎn)哦

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:15

暫估的和你發(fā)票的不含稅金額不是沒有差額嗎

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快賬用戶7026 追問 2025-08-06 13:20

沒有差額的

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:26

那你直接紅沖暫估的就可以了

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快賬用戶7026 追問 2025-08-06 14:22

但是紅沖了之后,我賬面材料負(fù)數(shù),因?yàn)橹拔胰哭D(zhuǎn)入生產(chǎn)成本-直接材料的

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齊紅老師 解答 2025-08-06 14:24

不會呀,你不是藍(lán)字發(fā)票還做了入庫的嗎

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快賬用戶7026 追問 2025-08-06 14:25

是上個(gè)月藍(lán)字做的入庫

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齊紅老師 解答 2025-08-06 14:27

那你賬上應(yīng)該有這個(gè)原材料的余額呀,因?yàn)闆]紅沖

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快賬用戶7026 追問 2025-08-06 14:27

沒有,因?yàn)槎嫁D(zhuǎn)入原材料了

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快賬用戶7026 追問 2025-08-06 14:28

那我是否應(yīng)在生產(chǎn)成本,直接材料處沖?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 14:31

你原材料都領(lǐng)用了吧?那你還缺發(fā)票呢

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同學(xué)你好 沒有先入庫嗎
2025-08-06
你好! 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 次月可繼續(xù)使用,原筆沖回 借:原材料 紅數(shù) 貸:生產(chǎn)成本 紅數(shù)
2022-01-31
你好;? ? ? ?你之前收到原材料 是做的什么分錄? ?
2022-01-04
你好!你借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
2023-07-07
你好,沒有看到您的憑證
2021-12-31
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