應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費未交增值稅、 應(yīng)交稅費簡易計稅、 應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅、 應(yīng)交稅費出口退稅
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅可以項一般納稅人一樣設(shè)置三級明細(xì)科目嗎?會計準(zhǔn)則里說的是只設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅必須設(shè)置明細(xì)科目嗎?要設(shè)置哪些明細(xì)科目比較好?
一般納稅人建賬,怎么設(shè)置應(yīng)交稅費-增值稅的明細(xì)科目
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費這個科目下常設(shè)置哪些明細(xì)科目?
屬于應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下設(shè)的明細(xì)科目的有哪些
充2999送2000是幾折?
老師,稱重過磅費開票的稅目是什么
請問老師,做工商年報時,公司有一臺特種設(shè)備怎么填吧?這樣填對嗎?
老師,公司上一年度有固定資產(chǎn)清理,申報了增值稅,但是這樣賬上的收入是和增值稅申報表上是對不上的,我現(xiàn)在申報匯算清繳時把固定資產(chǎn)清理填到了其他業(yè)務(wù)收入里面去,就提示這個,我想請問一下,這個收入應(yīng)該填在哪里才是對的?
職工薪酬納稅調(diào)整表,工資薪金支出賬載金額按什么數(shù)據(jù)填寫?明細(xì)賬中
公司充值錢到酒店會員卡之類的做為招待客戶入住的可以直接掛招待費嗎?明細(xì)分錄嗎
24年底暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬,請問我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
中午好老師!我想問一個問題,就是現(xiàn)在有個員工想去勞動局告老板,然后叫財務(wù)給她工資表,可以給員工嗎?老板會不會怪罪
老師 想問一下屬于政府會計主體流動資產(chǎn)有什么
各位老師,大家好,只要企業(yè),比如!同樣的材料,人工費用,產(chǎn)出不用的產(chǎn)品,那么成本單價怎么計算出來,