您好,減的把這個分錄做相反的分錄就可以
多計提個稅如何沖減分錄 計提時: 借:管理費用-管理人員職工薪酬 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 10000 沖減時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 4.80 貸:銀行存款-銀基工RMB7757 4.80 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 0.60 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 0.60 可是錢已經(jīng)支付給個人了,也就個人的部分少扣了0.6元
老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應(yīng)付職工薪酬8000 貸,應(yīng)交稅費 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當(dāng)月計提:借,管理費用8000 貸,應(yīng)付職工薪酬8000
從基本工資里多扣出來的個稅有200元。科目余額表個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時,給職工多發(fā)了5元?;竟べY應(yīng)該發(fā)9000元,實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業(yè)務(wù)活動費用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時:借應(yīng)付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計提工資借業(yè)務(wù)活動費9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人)
從基本工資里多扣出來的個稅有200元??颇坑囝~表應(yīng)交稅費-個人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時,給職工多發(fā)了5元。基本工資應(yīng)該發(fā)9000元,實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業(yè)務(wù)活動費用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時:借應(yīng)付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計提工資借業(yè)務(wù)活動費9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人),
從基本工資里多扣出來的個稅有200元??颇坑囝~表應(yīng)交稅費一個人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時,給職工多發(fā)了5元。基本工資應(yīng)該發(fā)9000元,實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業(yè)務(wù)活動費用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時:借應(yīng)付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計提工資借業(yè)務(wù)活動費9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人),我是想用多出的個稅沖減多支付的工資,之前的兩個問題點追問一直提示系統(tǒng)繁忙,所以只能再發(fā)一遍問題。請問老師這樣做分錄可不可以,謝謝
老王,請問一下個人轉(zhuǎn)股工商做完之后怎么在電子稅務(wù)局進行稅務(wù)更新,投資者信息
老師,請教下怎么做好每個產(chǎn)品的出貨成本,我們做邊采購有做了每個產(chǎn)品的采購成本,想咨詢下怎么結(jié)合采購提供的購進成本,哪些人工成本和制造費用就怎么分配分攤到每個產(chǎn)品里呢?
營業(yè)利潤率怎么算
老師好,公司收入掛靠方開來的發(fā)票,摘要直接寫收到xx公司發(fā)票可以不
老師,證券與基金是同一個意思 嗎?
年度報告是資產(chǎn)負債表和利潤表嗎
老師您好,1.我開出口發(fā)票,客戶名稱都是英文,那我開票抬頭直接寫英文名字嗎?還是要寫雙英文名稱呢? 2.我計提職工租房福利并攤銷租房福利費,影響現(xiàn)金流量表的支付工資薪酬那一欄嗎?計提時借:管理費用-福利費2000元,貸應(yīng)付職工薪酬-福利2000,按月分期攤銷,每月攤銷時借:應(yīng)付職工薪酬-福利費200,貸:長期待攤費用2000,這2筆會計分錄影響現(xiàn)金流量表嗎
老師,非營利組織就是協(xié)會,會員家屬去世了,協(xié)會出錢1000元買花圈怎么做賬
老師,請問一下,汽車維修公司給A公司支付的付事故車返利款,收到返利款的公司是不是需要開票的
老師好,公司購入的車輛幾萬塊錢,可以一次性提完折舊嗎?
這個月個稅600 工資表上個稅是600-3.52=596.48元,但是實際繳納是600,我剛做了不平
比如工資是7000
借:管理費用-工資7000
貸:應(yīng)付職工7000
借:應(yīng)付職工7000
其他應(yīng)付款3.52
借:銀行存款7000-600
應(yīng)交稅費-個稅596.48
應(yīng)交稅費-個人所得稅借方還有3.52,余額=596.48-3.52=592.96
比如工資是7000
借:管理費用-工資7000
貸:應(yīng)付職工7000
借:應(yīng)付職工7000
其他應(yīng)付款3.52
借:銀行存款7000-596.48
應(yīng)交稅費-個稅596.48
應(yīng)交稅費-個人所得稅3.52
借方3.52貸方600余額600-3.52=596.48
我繳納的600元的個稅,中間還差了3.52
比如工資是7000
借:管理費用-工資7000
貸:應(yīng)付職工7000
借:應(yīng)付職工7000
其他應(yīng)付款3.52
借:銀行存款7000-600
應(yīng)交稅費-個稅600
應(yīng)交稅費-個人所得稅3.52
這樣就可以了,這樣就平掉了