你好 計(jì)提按應(yīng)發(fā)工資 1萬來做 。 發(fā)放做 :借應(yīng)付職工薪酬 -工資1萬 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 200 其他應(yīng)收款-服務(wù)裝費(fèi) 150 其他應(yīng)收款-餐費(fèi) 15 其他應(yīng)收款-罰款 300貸銀行存款 9335
工資表里面有應(yīng)發(fā)金額1萬,扣款部分:社保200,服裝150,餐費(fèi)15,罰款300,實(shí)發(fā)9335元。計(jì)提是計(jì)提哪個(gè)金額,發(fā)放的分錄具體什么做
樸老師,昨天真是對(duì)不起,改了很多發(fā)工資分錄沒改,造成有余額,跟你道歉的信息不知你是否看到?我還想向你請(qǐng)教,計(jì)提工資金額跟實(shí)際發(fā)工資金額是不一樣,那請(qǐng)問,發(fā)放工資金額按照那個(gè)?比如我計(jì)提工資金額是實(shí)際工資5000元+社保金額550元合計(jì)金額,發(fā)放分錄是借應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際發(fā)放金額5000元+社保金額550元合計(jì)金額嗎?貸其他應(yīng)收款550元個(gè)人部分,銀行存款5000元。請(qǐng)問是這樣做嗎?
1.月末核算基本工資2021年7月,甲公司當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資300萬元,其中生產(chǎn)部門生產(chǎn)工人工資200萬元;管理部門管理人員工資100萬元。2.甲公司應(yīng)當(dāng)按照職工][資總額的10%和8%計(jì)提并繳存醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金。3.發(fā)放工資,代扣個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)30萬元,其中生產(chǎn)工人20萬元,管理部門10萬元;代扣住房公積金30萬元,其中生產(chǎn)工人20萬元,管理部門10萬元4.繳納社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金60萬元(個(gè)人部分30萬元,企業(yè)部分30萬元)做會(huì)計(jì)分錄
老師是這樣的:計(jì)提工資我做的是 借:管理費(fèi)用 工資 管理費(fèi)用 社保公司部分 管理費(fèi)用 公積金公司部分 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸:其他應(yīng)收款 個(gè)人社保 其他用收款 個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款 個(gè)稅 銀行存款 這樣我計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放金額就不一樣了,因?yàn)橛?jì)提的時(shí)候沒有提個(gè)稅啊,現(xiàn)在發(fā)的時(shí)候貸方又有個(gè)稅了,是不是我哪里做錯(cuò)了
發(fā)工資實(shí)操會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做? 比如,我們公司有一個(gè)員工,他的基本工資4500-社保個(gè)人扣款441.58=4058.42元, 計(jì)提工資分錄:借:管理費(fèi)用 4500 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 4500 計(jì)提社保分錄:借:管理費(fèi)用(公司部分)1064.05 其他應(yīng)收款(個(gè)人社保部分) 441.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)用 1505.63 發(fā)放工資分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 4500 貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人社保部分) 441.58 銀行存款 4058.42 上面的分錄是正確的嗎?我的疑問是計(jì)提工資那筆分錄為什么入管理費(fèi)用4500,這樣就相當(dāng)于個(gè)人承擔(dān)的社保也入到管理費(fèi)用了
老師您好,我做光伏epc需要給業(yè)主開增值稅專用發(fā)票。都開那種票?
開具黃砂發(fā)票,商品編碼可以選非金屬礦石嗎
舉例,車子胎壞了,換了新胎,這個(gè)是開勞務(wù)還是開銷售輪胎??對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍有維修服務(wù),也有銷售貨物
老師,人力資源公司的票,開了工資票是普票,稅率那里是***,然后又開了一張服務(wù)費(fèi)的專票,這種是可以的嗎
一批貨物分幾張發(fā)票開具,那么這批貨物的折扣可以在最后一張發(fā)票金額欄體現(xiàn)
請(qǐng)外校培訓(xùn)老師上小學(xué)課后延時(shí)服務(wù),發(fā)放課酬可以直接列表發(fā)放嗎?還是要去代開發(fā)票?個(gè)稅怎么申報(bào)?
老師麻煩問一下,我單位是個(gè)體戶,如果收入超過500萬,會(huì)被自動(dòng)升成一般納稅人嗎,謝謝老師
老師,我們公司新大樓是1月份結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn),2-3月份按年租金150萬/年采集并計(jì)算的房產(chǎn)稅,那么從4月份開始年租金下降50萬,請(qǐng)問房產(chǎn)稅是重新采集嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)
我們是給學(xué)校供餐的餐飲企業(yè),學(xué)校以實(shí)物比如米面糧油給老師的補(bǔ)貼,應(yīng)該如何入賬?
老師您好,我想咨詢一下,兼職收入要交什么稅?按什么比例交?
借:應(yīng)付職工薪酬 9700 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保200 其他應(yīng)收款-服裝150 其他應(yīng)收款-餐費(fèi)15 銀行存款9335
我做成這樣可以嗎
你好? 嗯? 你之前要先把其他應(yīng)收款 借方的掛科目哦?
計(jì)提的時(shí)候計(jì)提應(yīng)發(fā)數(shù)-罰款
你好? ? ?是的 比如罰款。 你做 借其他應(yīng)收款-罰款 貸營(yíng)業(yè)外收入? 到時(shí)工資扣除?
社保我之前有做到借方去
你好 那就可以的? 。 你餐費(fèi)和社保都做借方 掛其他應(yīng)收款 掛清楚就行了。? ? ??
我剛發(fā)的分錄可以嗎
你好分錄是可以的。? ? ? 就是這樣做? ??
因?yàn)榱P款沒有罰款的依據(jù)單子,所以我做分錄不想體現(xiàn)出來
你好? 你們寫罰款單? 領(lǐng)導(dǎo)簽字做附件依據(jù)? ?
老師,照我這樣做分錄,是把罰款放到哪里去了呢
你好? ? ??比如罰款。 你做 借其他應(yīng)收款-罰款 貸營(yíng)業(yè)外收入? 到時(shí)工資扣除? ? 扣除的時(shí)候做借:應(yīng)付職工薪酬 9700 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保200 其他應(yīng)收款-服裝150 其他應(yīng)收款-餐費(fèi)15 銀行存款9335 這個(gè)就平了。??