差額是個(gè)人部分的社保吧
請教老師,公司承擔(dān)員工的全部社保費(fèi)用(個(gè)人部分+單位部分),然后給員工定的工資金額就是實(shí)發(fā)金額,這樣的話,比如某員工工資是3500元,社保費(fèi)總額是400元,記賬分錄是否是這樣的: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用等—工資 3500 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用等—社保 400 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 支付工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 貸:銀行存款 3500 繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 貸:銀行存款 400 借:管理費(fèi)用
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000,其他應(yīng)付款_社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分)1000銀行存款8000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
樸老師,昨天真是對不起,改了很多發(fā)工資分錄沒改,造成有余額,跟你道歉的信息不知你是否看到?我還想向你請教,計(jì)提工資金額跟實(shí)際發(fā)工資金額是不一樣,那請問,發(fā)放工資金額按照那個(gè)?比如我計(jì)提工資金額是實(shí)際工資5000元+社保金額550元合計(jì)金額,發(fā)放分錄是借應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際發(fā)放金額5000元+社保金額550元合計(jì)金額嗎?貸其他應(yīng)收款550元個(gè)人部分,銀行存款5000元。請問是這樣做嗎?
你好:老師,我上個(gè)月的工資已經(jīng)做了計(jì)提工資借:管理人員職工薪酬:19684.62元,貸:應(yīng)付職工薪酬:19684.62元,我上月有人離職先發(fā)了一部錢,借:應(yīng)付職工薪酬2096.39元,貸:銀行存款2096.39元,但這個(gè)月有新增人發(fā)工資 金額為4800元,我現(xiàn)在實(shí)際發(fā)工資是不是借:應(yīng)付職工薪酬22388.23元,貸:其他應(yīng)付款員工社保1552.92元,貸:銀行存款20835.31。
老師請問我們的工資總額是18000(保函個(gè)人社??鄢糠郑ㄈ缭鹿べY是6000-社保550=5450實(shí)發(fā)數(shù))會(huì)計(jì)分錄是計(jì)提借:管理費(fèi)18000,貸;應(yīng)付工資薪酬1800是嗎?發(fā)放就是借:應(yīng)付職工薪酬16350 貸:銀行存款16350是嗎?社保計(jì)提是借:管理費(fèi)20000 貸:其他應(yīng)收款個(gè)人部分1650 應(yīng)付職工薪酬單位部分78350是這樣嗎?繳納社保借:應(yīng)付職工薪酬單位部分78350 其他應(yīng)收款個(gè)人部分1650 貸:銀行20000老師我這樣的分錄對嗎?如果不對,請老師給我對的分錄,謝謝!
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
差額是個(gè)人部分的社保
那你這個(gè)發(fā)工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保 然后交社保的時(shí)候 借其他應(yīng)付款個(gè)人社保 貸銀行存款 這樣就沒有余額了 報(bào)稅按照計(jì)提的應(yīng)發(fā)公i申報(bào) 是5550申報(bào)的
老師是按照5000申報(bào)的
應(yīng)該按照5550來申報(bào)才對呀
5500是要繳納個(gè)稅的啊
你是說我們在個(gè)稅平臺(tái)填寫扣社保這一塊嗎?
同學(xué)你好 對的 5550-去社保再減去5000之后不交個(gè)稅呀
老師謝謝你,我知道什么原因了,今天非常感謝你!
同學(xué)你好 滿意請給五星好評(píng),謝謝