那個需要代開發(fā)票的,按勞務(wù)報酬申報個稅
請問老師, 非盈利學(xué)校 外聘老師上課,發(fā)勞務(wù)報酬 A老師在2020年11月上課應(yīng)付報酬400元, 在12月10日已發(fā)放400元。 在個稅系統(tǒng)申報勞務(wù)報酬, 是以發(fā)放日來確認(rèn)申報, 也就是2021年1月申報12月發(fā)放的400元。 請問,在做賬上這筆400我是要在11月計提12月發(fā)放嗎? 會計分錄怎么寫?
營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是中小學(xué)生英語課外培訓(xùn),可以開具推廣費(fèi)或服務(wù)費(fèi)或咨詢費(fèi)的增值稅專用發(fā)票嗎?具體業(yè)務(wù)是這個英語培訓(xùn)學(xué)校和線上的幼兒英語培訓(xùn)學(xué)校合作推廣線上的幼兒英語培訓(xùn)學(xué)校的課程取得的傭金費(fèi),要是能開的話,怎么開具呢,大類怎么選擇
公司在2021年9月份成立,現(xiàn)在2022.1.23這倆天要給臨時工發(fā)放工資,并沒有簽訂勞動合同,有的人的工資超過10000,怎么計算個稅?需不需要去稅務(wù)局開發(fā)票?發(fā)放工資是用對公賬戶發(fā),應(yīng)該怎么發(fā)才比較合理呢?也可以不按月發(fā)放工資吧,就是按表格上的出勤天數(shù)來算,直接發(fā)放就可以嘛?是不是發(fā)放的時候要放在勞務(wù)報酬里?發(fā)放的同時繳納個人所得稅?或者后期補(bǔ)繳個人所得稅也可以吧?繳納完個人所得稅,單位還需不需要繳納其他稅費(fèi)呀?
老師,我想咨詢一下單位是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),聘請高校的老師來授課,但是課酬申報勞務(wù)個稅太高,對方不愿意,去稅局網(wǎng)上代開發(fā)票:非學(xué)歷教育*培訓(xùn)費(fèi),系統(tǒng)也是顯示個稅屬于勞務(wù)報酬。如果換另一種形式開票:其他生活服務(wù)*教育服務(wù)費(fèi),系統(tǒng)就顯示個稅按1.3%經(jīng)營所得繳稅,不是按勞務(wù)20%交個稅,那代開發(fā)票:其他生活服務(wù)*教育服務(wù)費(fèi)可以嗎?如下圖所示:
外聘培訓(xùn)老師給單位授課,單位自制原始憑證作為發(fā)放依據(jù),可以作為稅前扣除憑證嗎?還是需要授課老師去稅務(wù)局開發(fā)票???這只屬于支付勞務(wù)報酬,只需要去稅務(wù)局繳納個稅,然后取得完稅憑證,作為支付單位費(fèi)用扣除依據(jù)嗎?
A公司從2019年開始將B公司納入合并范圍編制合并財務(wù)報表。A公司2019年6月20日從B公司購進(jìn)不需要安裝的設(shè)備一臺,用于公司行政管理,設(shè)備價款192萬元(不含增值稅,增值稅率為13%)以銀行存款支付。該設(shè)備為B公司生產(chǎn),其生產(chǎn)成本為144萬元。A公司對該設(shè)備采用直線法計提折舊,預(yù)計使用年限4年,預(yù)計凈殘值為零。要求:編制A公司2019、2020年度合并抵銷分錄。
老師,我們的公司是買進(jìn)來10元,賣出去9元。老板說的年底返利,我聽不懂啥意思?
寧波更改報關(guān)單需要提交一些什么資料呢
在施工過程中被發(fā)包方罰款,工程款發(fā)票已開具,從工程款中扣除,這種計算所得稅時可以扣除嗎
企業(yè)是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè)的稅率是多少
老師,你好,請問社保哪里繳納比較劃算?我朋友目前在老家繳納社保,是否需要轉(zhuǎn)到上海來繳?謝謝
非同一控制下企業(yè)合并是合營還是聯(lián)營
東莞異常執(zhí)照注銷,現(xiàn)在可以走線上嗎?
老師,資質(zhì)是什么意思?
老師,24年的預(yù)繳所得稅在25年匯算清繳時退回,是一般納稅人什么寫分錄?