你好 用費(fèi)用分?jǐn)偙砣税l(fā)票
老師,您好!想請(qǐng)教一下,我把公司旅游費(fèi)用分?jǐn)偟矫课粏T工身上代繳個(gè)稅了,可是如果稅務(wù)來(lái)查,我又拿什么做為憑證,證明我已代繳過(guò)個(gè)稅了呢?
請(qǐng)問(wèn)給總包開(kāi)了700萬(wàn)的票 這個(gè)合同是4365.49萬(wàn) 之前已經(jīng)開(kāi)了3800萬(wàn)了 所以超合同了 我們公司又開(kāi)了個(gè)120萬(wàn)的外經(jīng)證 公司讓我拿著4365.49和1200萬(wàn)的外經(jīng)證去繳稅 1.讓我把預(yù)繳金額分到兩個(gè)外經(jīng)證上 我沒(méi)明白是什么意思 是要重新計(jì)算么 2.還說(shuō)讓我去稅務(wù)局說(shuō)1200萬(wàn)的證不要再開(kāi)個(gè)稅的戶了 我們已經(jīng)有好幾個(gè)零申報(bào)了 3.沒(méi)有這樣預(yù)繳過(guò) 不知道兩個(gè)證會(huì)有什么問(wèn)題么 3.分兩個(gè)外經(jīng)證預(yù)繳金額會(huì)有變化么 如果有變化如何計(jì)算呢 需要帶什么證件去預(yù)繳 小白第一次 希望老師詳細(xì)講理一下 萬(wàn)分感謝
老師好!我想問(wèn)一下企業(yè)發(fā)給員工的非貨幣性福利,會(huì)計(jì)上計(jì)入工資薪金還是職工福利費(fèi)?實(shí)務(wù)中,我了解到的是,大部分財(cái)務(wù)做法是如果企業(yè)發(fā)的是現(xiàn)金福利,就并入工資薪金代扣代扣個(gè)人所得稅。如果是非貨幣性福利,就計(jì)入職工福利費(fèi),這時(shí)就不涉及代扣個(gè)人所得稅了。但是,稅法角度,根據(jù)國(guó)稅函〔2009〕3號(hào)文件的規(guī)定,企業(yè)發(fā)給員工的年貨、過(guò)節(jié)費(fèi)、節(jié)假日物資及組織員工旅游支出不得在職工福利費(fèi)列支。所以有點(diǎn)糾結(jié)實(shí)務(wù)中到底應(yīng)該怎么處理比較好,主要是因?yàn)樯婕暗搅舜鄞U個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)下有公司拿我的身份證信息,做個(gè)稅收入4409元,如果我申訴我沒(méi)有在這家公司拿到工資,稅務(wù)局會(huì)查嗎,查到這么點(diǎn)錢(qián)也不會(huì)處罰吧,因?yàn)槿绻悇?wù)局處罰不大,我也就不愿意申訴了,萬(wàn)一我申訴了,對(duì)方公司知道了,對(duì)方公司也可以把我的個(gè)稅收入4409元,修改憑證,不做成本,或者企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,那我申訴沒(méi)有意義了,我想稅務(wù)局處罰他們公司,是不是應(yīng)該企業(yè)所得稅匯算清繳5月31日結(jié)束后在是申訴,對(duì)方公司就生米煮成熟飯了,改不了了我申訴才有意義呀
老師好,我是一個(gè)出納,入職的是小公司,這個(gè)公司是個(gè)分公司,現(xiàn)在注銷(xiāo)了,從成立到注銷(xiāo)都只有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有業(yè)務(wù)收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個(gè)人是會(huì)計(jì)人員,我也沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn),公司注銷(xiāo)前代理記賬公司并沒(méi)有每個(gè)月都交給我憑證報(bào)表,公司注銷(xiāo)以后也只給了我清稅證明和公司注銷(xiāo)的文件,沒(méi)有把賬給我?,F(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結(jié)果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報(bào)表他們默認(rèn)我們不要所以有2個(gè)月的憑證報(bào)表已經(jīng)沒(méi)有了?,F(xiàn)在距離注銷(xiāo)公司已經(jīng)半年了,當(dāng)時(shí)代理記賬那邊并沒(méi)有詢問(wèn)要不要把東西都交給我們,而我因?yàn)闆](méi)有做過(guò)外賬沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會(huì)計(jì)資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,服務(wù)類(lèi)~美容服務(wù),咨詢類(lèi)~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷(xiāo)售,預(yù)包裝食品銷(xiāo)售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡(jiǎn)單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來(lái)的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)嗎
您好老師,我公司開(kāi)具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專(zhuān)管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無(wú)限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
你好 福利并入工資就是一起交個(gè)稅了?
好的,謝謝老師!再請(qǐng)教一下,這個(gè)旅游雖然是說(shuō)全員參加的,可是有很多人沒(méi)有去,那這個(gè)福利費(fèi)也是可以分?jǐn)偅?jì)入到去的人身上交個(gè)稅,是嗎?
你好 沒(méi)去不分?jǐn)?人家也不能交這個(gè)稅的??
嗯!這當(dāng)然!我是問(wèn)凡是可以清楚分?jǐn)偟母@M(fèi),即使不是全員都有,也必須要交個(gè)稅,是嗎?
你好 是的 這個(gè)意思 的 ,能分?jǐn)偟絺€(gè)人的就交個(gè)稅??