你這個即征即退不是扣除不用填附表,是那么在后面這個稅額計算有一行專門是填寫這個,即征即退了,你對應(yīng)填寫就可以。
老師,請問下增值稅申報表表一里,即征即退申報第7行12例要不要填寫?我們是享受即征即退70%
你好,老師,企業(yè)自主研發(fā)純軟件對外銷售,請問下怎么開具增值稅專票,需要注意什么,即征即退的申報表怎么填寫,怎么申請退稅,需要準備分攤表么
請問老師,享受即征即退的企業(yè),怎樣填寫納稅申報表,需要填寫附表四嗎 怎樣填寫?
老師,軟件企業(yè)實行稅負超過3%即征即退這里國稅上的申報表格怎么填寫呢
老師您好,我們是軟件增值稅即征即退,請問這個申報表怎么填寫???
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師的意思是不用填附表四吧? 老師后面的一句話我沒讀懂。
是的,不用填,這個附表4。 就是在這個增值稅的主表里面,專門有一行填寫,即征即退。
老師,附列資料一需要填寫即征即退數(shù)據(jù)嗎?
需要的,附表一要填寫的。
主表里的數(shù)據(jù)是附表一取過去的嗎?
可以教教我具體怎樣填寫嗎?老師
首先,你看你的這個表格里面你是哪里不會填你把這個表拍出來呢,我這個樣子我也不知道你具體是哪里的問題。
可以直接電話聯(lián)系老師嗎?
不好意思同學,你在這個提問里面,這個左下角有一個插入圖片,你把這個圖片放進來,你是具體哪個地方不會我跟你講就可以了。
老師,現(xiàn)在的主報表數(shù)據(jù)反映是負數(shù),本期應(yīng)該是繳稅的。
你即征即退的金額是多少,是什么原因即征即退。
退稅金額是30411*50%
做加氣磚生產(chǎn)的。
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 主表,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。
老師,那么主表中的進項稅和上期留底在即征即退欄里都需要手工填入嗎?現(xiàn)在報表顯示的進項和留底都在一般項目欄里,是否應(yīng)該改填到即征即退項目欄下呢?
不用手動輸入,會自動生成的。 不用的。
好的。謝謝老師!
不客氣,你明天截圖一下,你不回復我了