你好,在計征即退本月發(fā)生額里面填寫 進(jìn)項在主表進(jìn)項里面
老師,請問下增值稅申報表表一里,即征即退申報第7行12例要不要填寫?我們是享受即征即退70%
您好 老師 我們只有即征即退項目 現(xiàn)在增值稅申報表鐘的進(jìn)項稅額是不是手動填寫在即征即退里面?
軟件產(chǎn)品即增即退,這張發(fā)票需要填寫一個申請表,這個表里面的數(shù)字改怎么填,即征即退金額是多少
老師您好,我們是軟件增值稅即征即退,請問這個申報表怎么填寫???
老師 您好 在填增值稅申報表 有軟件即征即退 附表四需要填嗎 即征即退項目加計抵減額計算欄內(nèi)需要填數(shù)據(jù)嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這個即征即退,是全部退嗎?還是按照部分退?有專門的即征即退表哥嗎??還有即征即退的數(shù)據(jù)是怎么算的?您說的我都沒聽懂
你好,軟件的話,你得稅負(fù)達(dá)到3%才可以退,超過這個稅負(fù)的全額可以退回
你就是針對這一項業(yè)務(wù)繳納的增值稅除以不含稅的銷售額大于等于百分之三都可以。
我這個公司是賣那個軟件還有設(shè)備,就是賣那個包裝醬料的機(jī)械設(shè)備和軟件,自己購買材料制造設(shè)備,那賣這個設(shè)備屬于即征即退項目嗎?
你好 這個設(shè)備不屬于。
只有軟件的才可以的。
您好 比如說,我本月開票軟件是10萬,那申報表即征即退那一欄應(yīng)該填多少?還有進(jìn)項5萬的話,這個又怎么填?填多少
你好,銷售額填寫10萬,進(jìn)項填寫5萬。
就是我想知道一下,我們賣出去的軟件享受即征即退,那我們購進(jìn)的進(jìn)項這個就相當(dāng)于抵扣了又沒抵扣,是這個意思嗎?
抵扣了啊,你退回來的是差額。
那即征即退那里填我們的開票收入,銷項稅,那進(jìn)項稅怎么填寫?不是附表二那里吧?
附表二里面填寫,然后在主表即征即退本月里面填。
那假如我們有一般項目和即征即退項目,是不是要把這個收入和進(jìn)項分開?該是即征即退的收入,就填即征即退那里,該是即征即退的進(jìn)項就填主表即征即退本月里填?是不是這樣?全部抵扣的進(jìn)項就正常附表二那里填?老師您能聽懂我說的意思嗎?
對的,是的,是這么做的。