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老師,軟件企業(yè)實行稅負超過3%即征即退這里國稅上的申報表格怎么填寫呢

2021-02-17 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-17 10:00

1、軟件產(chǎn)品的增值稅應(yīng)稅項目按照增值稅納稅申報表"即征即退貨物及勞務(wù)" 縱欄進行填報. 2、軟件產(chǎn)品進項稅額填列在增值稅納稅申報表"即征即退貨物及勞務(wù)" 縱欄. 3、一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的,進項稅額按本辦法第十三條規(guī)定進行分攤,并按分攤后的金額分別在增值稅納稅申報表"一般項目" 縱欄和"即征即退項目"縱欄進行填報. (二)嵌入式軟件產(chǎn)品的增值稅申報 1、嵌入式軟件產(chǎn)品的增值稅應(yīng)稅項目按照增值稅納稅申報表"即征即退項目"縱欄進行填報.其銷售額按照上述公式的當(dāng)期嵌入式軟件銷售額計算填寫. 2、計算機硬件、機器設(shè)備等增值稅應(yīng)稅項目按照增值稅納稅申報表"一般項目" 縱欄進行填報.其銷售額按照上述公式的當(dāng)期計算機硬件、機器設(shè)備銷售額計算填寫. 3、實際生產(chǎn)(或采購)計算機硬件、機器設(shè)備取得的當(dāng)期進項稅額填報在增值稅納稅申報表"一般項目" 縱欄.

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快賬用戶5249 追問 2021-02-17 10:02

這個有沒有課程呢,光看文字有點不太理解

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齊紅老師 解答 2021-02-17 10:06

你好,你可以去會計學(xué)堂搜索一下或者咨詢課件客服

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快賬用戶5249 追問 2021-02-17 10:23

老師,進項票需要區(qū)分是不是專用于軟件的嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-17 10:26

你好,進項票需要區(qū)分是不是專用于軟件

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快賬用戶5249 追問 2021-02-17 17:02

嵌入式軟件這個不按3%來退稅了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-17 17:05

嵌入式軟件也按3%來退稅

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