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你好,老師,企業(yè)自主研發(fā)純軟件對(duì)外銷售,請(qǐng)問下怎么開具增值稅專票,需要注意什么,即征即退的申報(bào)表怎么填寫,怎么申請(qǐng)退稅,需要準(zhǔn)備分?jǐn)偙砻?/h1>

2020-09-21 23:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-22 01:26

你好,同學(xué) 你自主研發(fā)對(duì)外銷售,那么你是一般納稅人或者是小規(guī)模納稅人的話,你正常開具專用發(fā)票就可以了。如果說你要享受這個(gè),即征即退,那么在申報(bào)表里面對(duì)應(yīng)的這個(gè)稅收優(yōu)惠有一個(gè)集中即退,這一來你如實(shí)填寫就可以了,你退稅前提是要稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理備案,備案后之后你直接申報(bào)就可以了。

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你好,同學(xué) 你自主研發(fā)對(duì)外銷售,那么你是一般納稅人或者是小規(guī)模納稅人的話,你正常開具專用發(fā)票就可以了。如果說你要享受這個(gè),即征即退,那么在申報(bào)表里面對(duì)應(yīng)的這個(gè)稅收優(yōu)惠有一個(gè)集中即退,這一來你如實(shí)填寫就可以了,你退稅前提是要稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理備案,備案后之后你直接申報(bào)就可以了。
2020-09-22
您好,軟件是否有軟件著作權(quán)?
2021-09-22
您好, 1.您需要正常在附二填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅,然后在主表里填在即征即退進(jìn)項(xiàng)稅里。 2.獲取后,更改到即征即退一列里。 3.這一行可以空著不填,我們公司一直沒填過。 4.需要申請(qǐng)辦理,先按13%繳納。
2020-09-09
您好,1.合同中需列明軟件名稱及價(jià)格 2.開票規(guī)范:納稅人銷售嵌入式軟件應(yīng)根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于嵌入式軟件增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2008〕92號(hào))等有關(guān)規(guī)定,劃分軟件和硬件部分的銷售額,并應(yīng)盡量在發(fā)票的票面有關(guān)欄目(包括備注欄)單獨(dú)注明軟件部分的名稱和銷售額。 對(duì)于因貨物或軟件項(xiàng)目眾多,在票面反映困難的,應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票的,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)〔2006〕156號(hào))的有關(guān)要求,可匯總開具專用發(fā)票。匯總開具專用發(fā)票的,同時(shí)使用防偽稅控系統(tǒng)開具《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》,在清單上分別詳細(xì)注明所申請(qǐng)軟件和其他部分的名稱和銷售額,并加蓋財(cái)務(wù)專用章或者發(fā)票專用章。通過系統(tǒng)開具普通發(fā)票的比照辦理。 3.退稅,填報(bào)增值稅申報(bào)表中的即征即退項(xiàng)目后,納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進(jìn)入“一般退(抵)稅管理”,填寫并提交《退(抵)稅申請(qǐng)表》。稅務(wù)機(jī)關(guān)審批完成后,納稅人即可獲取審批結(jié)果信息。納稅人也可登錄后通過選擇電子稅務(wù)局“我要查詢”,進(jìn)入“辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢”,查詢辦理進(jìn)度和結(jié)果。?   納稅人可申請(qǐng)的退稅主要包括:誤收多繳退抵稅,入庫減免退抵稅,匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅,車輛購置稅退稅,車船稅退抵稅,增值稅期末留抵稅額退稅,以及石腦油、燃料油消費(fèi)稅退稅等。?https://zhuanlan.zhihu.com/p/567777437
2023-02-06
您好,是可以申請(qǐng),數(shù)據(jù)來源您企業(yè)財(cái)務(wù)賬套核算
2023-07-12
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