同學(xué)你好, 要的,你們有享受就要按比例填寫
老師,請問下增值稅申報表表一里,即征即退申報第7行12例要不要填寫?我們是享受即征即退70%
請問老師,享受即征即退的企業(yè),怎樣填寫納稅申報表,需要填寫附表四嗎 怎樣填寫?
您好 老師 我們只有即征即退項目 現(xiàn)在增值稅申報表鐘的進項稅額是不是手動填寫在即征即退里面?
老師您好,我們是軟件增值稅即征即退,請問這個申報表怎么填寫???
您好,我是賣電子產(chǎn)品的,我們2023年7月收到即征即退稅款4200增值稅報表是不是要填附表4即征即退加計抵減那行呢?
約當產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
怎么計算?是按銷售額的*70%填寫嗎?
嗯, 這樣填寫就行了
老師,是按含稅價*70%嗎?那最后一項第14欄,扣除后(銷項(應(yīng)納稅額)也是要手動填寫的嗎?這個是本月總的銷項稅的-可以退的70%銷項稅額對嗎?
對的,就是這樣計算的
我感覺有點不對,是不是我沒說明白?老師你再幫我確認下,我們是污水處理公司,我們即增即退享受70%優(yōu)惠,這月我銷售100萬,銷項稅額為6萬,那申報表一第7列第14欄的“扣除項目本期實際扣除金額”是填寫“銷售額*70%”金額(30%的銷售額)?
同學(xué)你好, 對,你可以問問你們12366,可以即征即退的就是增值稅金額的70%
好的,那我問問12366謝謝老師
即征即退的就是增值稅金額的70%
老師麻煩你幫看下,我填的表,如果按你說的那樣填,我的主表即征即退銷項數(shù)據(jù)就不對了。
但是我這樣填怎么我的進項稅額就沒辦法抵扣了,我們都是污水處理沒有其他銷售,都享受即征即退優(yōu)惠,那我的進項稅額怎么才能用掉?(這是建設(shè)期收的發(fā)票留底稅額)
如果享受即征即退70%的增值稅,應(yīng)將即征即退項目的所有銷售額、稅額全部填寫在“即征即退”列下。
是這個填的,如上圖,但是我前面的進項就沒法用了嗎?還是那里出了問題?不然我的進項就沒法用掉了呀,我們也沒有一般項目銷售。
進項對應(yīng)的即征即退的你轉(zhuǎn)出
意思不可以用之前的抵扣了?轉(zhuǎn)出進成本費用?
對的,即征即退的不抵扣
我電打話給當?shù)囟悇?wù)解決了,請問下我們污水收入不繳納印花稅,那購進的藥劑費需要繳納印花稅嗎?
那這個也是不繳納的