你好 借:主營業(yè)務(wù)成本?55495.66元 貸:庫存商品55495.66元
老師,你好我們是機(jī)械公司,把機(jī)械從其他地方買進(jìn)來,然后轉(zhuǎn)手賣給其他公司賺差價,本月購進(jìn)庫存商品55495.66元,主營業(yè)務(wù)收入是53389.38元,請問該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好,老師,請問一下,我是機(jī)械租賃公司,然后機(jī)械也是找其他家公司租賃的,然后再轉(zhuǎn)租給供應(yīng)商,那我們收到租賃發(fā)票是直接計入主營業(yè)務(wù)成本還是記錄生產(chǎn)成本
老師,你好!有個問題,就是有個公司購買我們產(chǎn)品,貨價和運費一起轉(zhuǎn)給我們,我們公司可不可以這樣做賬!比如說貨的價格購進(jìn)是20元,運費是10元,我們賣出去,價格是45元,我們可不可以這樣做賬:借:銀行存款 45 貸:主營業(yè)務(wù)45元 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本30元 貸:庫存商品30元
老師好!我司是林業(yè)工程公司,有經(jīng)營苗圃種植, (l)2018年11月購進(jìn)荷木種子6000元,前任會計會計分錄為: 借庫存商品-荷木種子6000元,貸銀行存款 (2)2018年12月分?jǐn)?018年1-11月苗圃工人工資60萬元及苗圃領(lǐng)用農(nóng)藥及肥料20萬元 借庫存商品-荷木種子50萬元 庫存商品-其他苗木30萬元,(其他苗木有60種,之前已入成本大約有200萬元) 貸苗圃工人工資60萬農(nóng)藥肥料20萬元 (3)2020年7月結(jié)轉(zhuǎn)成本(她是沒依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒注明結(jié)轉(zhuǎn)哪筆收入的成本,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的) 借:主營業(yè)務(wù)成本50.5萬元 貨:庫存商品-荷木種子50.5萬元 (4)2020年10月又分?jǐn)偭?018年12月至2020年9月苗圃工人工資12400元 借:庫存商品-荷木種子12400元 貸:苗圃工人工資12400元 (5)2020年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本(沒依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒注明結(jié)轉(zhuǎn)哪筆收入的成本,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的) 借:主營業(yè)務(wù)成本10000元 貨庫存商品-荷木種子10000元 老師:我接下來要怎樣去處理她之前的賬,接下來有銷售苗木,我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)
老師好!我司是林業(yè)工程公司,有經(jīng)營苗圃種植, (l)2018年11月購進(jìn)荷木種子6000元,前任會計會計分錄為: 借庫存商品-荷木種子6000元,貸銀行存款 (2)2018年12月分?jǐn)?018年1-11月苗圃工人工資60萬元及苗圃領(lǐng)用農(nóng)藥及肥料20萬元 借庫存商品-荷木種子50萬元 庫存商品-其他苗木30萬元,(其他苗木有60種,之前已入成本大約有200萬元) 貸苗圃工人工資60萬農(nóng)藥肥料20萬元 (3)2020年7月結(jié)轉(zhuǎn)成本(她是沒依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒注明結(jié)轉(zhuǎn)哪筆收入的成本,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的) 借:主營業(yè)務(wù)成本50.5萬元 貨:庫存商品-荷木種子50.5萬元 (4)2020年10月又分?jǐn)偭?018年12月至2020年9月苗圃工人工資12400元 借:庫存商品-荷木種子12400元 貸:苗圃工人工資12400元 (5)2020年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本(沒依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒注明結(jié)轉(zhuǎn)哪筆收入的成本,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的) 借:主營業(yè)務(wù)成本10000元 貨庫存商品-荷木種子10000元 老師:我接下來要怎樣去處理她之前的賬,接下來有銷售苗木,我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的