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老師好!我司是林業(yè)工程公司,有經(jīng)營苗圃種植, (l)2018年11月購進(jìn)荷木種子6000元,前任會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄為: 借庫存商品-荷木種子6000元,貸銀行存款 (2)2018年12月分?jǐn)?018年1-11月苗圃工人工資60萬元及苗圃領(lǐng)用農(nóng)藥及肥料20萬元 借庫存商品-荷木種子50萬元 庫存商品-其他苗木30萬元,(其他苗木有60種,之前已入成本大約有200萬元) 貸苗圃工人工資60萬農(nóng)藥肥料20萬元 (3)2020年7月結(jié)轉(zhuǎn)成本(她是沒依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒注明結(jié)轉(zhuǎn)哪筆收入的成本,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的) 借:主營業(yè)務(wù)成本50.5萬元 貨:庫存商品-荷木種子50.5萬元 (4)2020年10月又分?jǐn)偭?018年12月至2020年9月苗圃工人工資12400元 借:庫存商品-荷木種子12400元 貸:苗圃工人工資12400元 (5)2020年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本(沒依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒注明結(jié)轉(zhuǎn)哪筆收入的成本,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的) 借:主營業(yè)務(wù)成本10000元 貨庫存商品-荷木種子10000元 老師:我接下來要怎樣去處理她之前的賬,接下來有銷售苗木,我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)

2022-12-26 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 07:53

同學(xué)你好,分?jǐn)偣べY是記入生產(chǎn)成本,不是直接記入庫存商品。銷售成本結(jié)轉(zhuǎn),一般按照先進(jìn)先出法或者加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)到位成本

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2022-12-26
同學(xué)你好,分?jǐn)偣べY是記入生產(chǎn)成本,不是直接記入庫存商品。銷售成本結(jié)轉(zhuǎn),一般按照先進(jìn)先出法或者加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)到位成本
2022-12-27
你好 (1)從2016年7月到2016年12月期間發(fā)生人員工資、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)等共計(jì)8萬元整。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款等科目 (2)2日,向銀行取得為期3年的借款200000元,款項(xiàng)已存入銀行。 借:銀行存款,貸:長期借款 (3)5日,木子公司收到甲公司作為投入資本的專利權(quán)一項(xiàng),雙方協(xié)議價(jià)值150000元(假定余公允價(jià)值相符)。 借:無形資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 (4)10日,某零售企業(yè)收到一家供貨單位發(fā)來的座墊300個(gè),每個(gè)進(jìn)價(jià)20元,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款共計(jì)6000元,增值稅1200元。每個(gè)座墊的含稅售價(jià)為30元,商品尚未到達(dá),貨款及稅金均未支付。 借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (5)15日,公司開出轉(zhuǎn)賬支票一張,向希望工程捐款300000元。 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (6)月末,根據(jù)工資結(jié)算匯總表按用途分配工資,其中企業(yè)行政管理人員工資16480元,企業(yè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資19600元;同時(shí),以銀行存款發(fā)放職工工資36080元。 借:管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
2022-12-07
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