你也要先做購買,然后再做銷售
老師,我們公司銷售產(chǎn)品,不會有庫存,從廠家直接回發(fā)貨到需求方,會有發(fā)票開回來,那我還需要 增加庫存商品嗎? 或者是我直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,哪種方法好一些
客戶購買產(chǎn)品,由我方合作廠家直接發(fā)貨,我們公司沒有庫存,這種銷售怎么做賬
老師,請問一下我們公司的產(chǎn)品由廠家代發(fā)貨給客戶的,運(yùn)費(fèi)我們出,這種情況下,我們要怎么操作合適?錢打給廠家的話,廠家沒辦法開運(yùn)費(fèi)發(fā)票
商貿(mào)企業(yè)庫存商品先銷后進(jìn)貨,公司沒有庫存,直接叢廠家發(fā)給客戶,這種的怎么做賬啊
老師 您好 我們是建材公司 由于庫存不足 我們從別的公司買了點(diǎn)建材產(chǎn)成品 銷售給我們的合作伙伴 這個賬務(wù)怎么處理?。? 銷售給合作伙伴 我們直接做了主營業(yè)務(wù)收入
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
那個錢我們都沒付,還是要做購買嗎
具體分錄怎么做
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
后面的分錄呢
后面就是確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:應(yīng)收賬款? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品