買(mǎi)的別的公司的有發(fā)票給你媽
老師好。我們公司是和另個(gè)公司合伙做洗車(chē)機(jī)的,建造完后洗車(chē)。建造費(fèi)用是平攤的,我們先墊付,然后給他們開(kāi)發(fā)票他們給我們轉(zhuǎn)賬。發(fā)票一直開(kāi)的是洗車(chē)機(jī)安裝服務(wù)、材料費(fèi),我感覺(jué)白白增加了稅費(fèi)。因?yàn)槲覀兘ǖ氖枪潭ㄙY產(chǎn),建好后折舊費(fèi)是成本,材料直接都領(lǐng)用了,但是給他們開(kāi)發(fā)票又增加了銷(xiāo)項(xiàng)稅額。但是不開(kāi)票他們也沒(méi)有辦法轉(zhuǎn)費(fèi)用給我們。請(qǐng)問(wèn)下老師到底該怎么操作才能不增加稅額又讓他們合理的轉(zhuǎn)賬給我們呢?
老師,你好,我公司銷(xiāo)售一批商品給甲公司,由于我們產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元,我們直接把營(yíng)收對(duì)方的款項(xiàng)減掉5萬(wàn)元,這個(gè)賬我怎么做,我直接把應(yīng)收賬款減少嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也減少
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢(qián)用就讓對(duì)方寫(xiě)借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
請(qǐng)問(wèn)老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個(gè)合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后合作公司有給我們開(kāi)了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我入賬借:銷(xiāo)售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后實(shí)際付款時(shí)借:其他應(yīng)付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來(lái)就沒(méi)法平賬了,其他應(yīng)付款-合作公司還有一個(gè)貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師 您好 我們是建材公司 由于庫(kù)存不足 我們從別的公司買(mǎi)了點(diǎn)建材產(chǎn)成品 銷(xiāo)售給我們的合作伙伴 這個(gè)賬務(wù)怎么處理啊? 銷(xiāo)售給合作伙伴 我們直接做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
買(mǎi)的別的公司的有發(fā)票給你嗎
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
沒(méi)開(kāi)發(fā)票那你先暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 然后出庫(kù)開(kāi)票給你們的客戶就可以