同學(xué)您好,這是期末對增值稅三級科目的結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是記入了進(jìn)項(xiàng)稅額以后,由于某種原因不可以抵扣,所以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,在貸方,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就減少了,
暈了,完全看不懂。有老師可以詳細(xì)解釋一下嗎?
請老師能否給我這樣不懂的人,詳細(xì)的講解一下好嗎?我都被弄暈了
老師這道題完全聽不懂,麻煩幫忙詳細(xì)解答一下,謝謝了
第107題,答案看不懂,請老師詳細(xì)解釋一下
老師,可以幫我解釋一下這個嗎?有點(diǎn)看不懂
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
在結(jié)轉(zhuǎn)的時候,需要把這個科目轉(zhuǎn)平,所以轉(zhuǎn)到借方貸方科目就用轉(zhuǎn)出未交增值稅 同樣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在借方期末的時候也要把這個科目轉(zhuǎn)平,轉(zhuǎn)到貸方對應(yīng)科目也是轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣寫你就容易明白一點(diǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)