同學(xué)您好,這是期末對(duì)增值稅三級(jí)科目的結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是記入了進(jìn)項(xiàng)稅額以后,由于某種原因不可以抵扣,所以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,在貸方,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就減少了,
暈了,完全看不懂。有老師可以詳細(xì)解釋一下嗎?
請(qǐng)老師能否給我這樣不懂的人,詳細(xì)的講解一下好嗎?我都被弄暈了
老師這道題完全聽不懂,麻煩幫忙詳細(xì)解答一下,謝謝了
第107題,答案看不懂,請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下
老師,可以幫我解釋一下這個(gè)嗎?有點(diǎn)看不懂
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,需要把這個(gè)科目轉(zhuǎn)平,所以轉(zhuǎn)到借方貸方科目就用轉(zhuǎn)出未交增值稅 同樣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在借方期末的時(shí)候也要把這個(gè)科目轉(zhuǎn)平,轉(zhuǎn)到貸方對(duì)應(yīng)科目也是轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣寫你就容易明白一點(diǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)