增值稅是對某一生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)增值額交稅,是收入-成本的增值額納稅,采用銷項進項抵扣的原理,達到增值額納稅的目的。
老師,這道題能給我解釋一下么,我不太會,可以給我詳細的講講么
請老師能否給我這樣不懂的人,詳細的講解一下好嗎?我都被弄暈了
老師,這個題解析跟我理解的不一樣,麻煩給詳細講一下,謝謝
老師這個公式我不理解,能詳細的說明一下嗎?我怎么算都不對
老師好!這道題能給我詳細解答一下嗎?391這道題也不太懂
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報了,這個要更正第二季度的報表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認的壞賬,匯算清繳時納稅項目調(diào)整明細表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師您好,請問電子稅務(wù)局中財務(wù)年報,填寫12月的財報嗎?謝謝
我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報做賬我應(yīng)該先學(xué)那一塊
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時候,對方就給我一個資產(chǎn)負債表可以嗎,謝謝老師
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時候,對方就給我一個資產(chǎn)負債表可以嗎 謝謝
老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶要從我們公司購買一輛二手車,請問能否開具3%的發(fā)票,稅目是機動車*二手車
增值稅科目設(shè)置比較獨特,科目是以專欄的形式存在,有的只有借方(進項稅),有的只有貸方(銷項稅),區(qū)別于會計科目有借貸方,所以為了借方專欄和貸方專欄匹配了另一個科目,將銷項稅額和進項稅額的差(應(yīng)納稅額),用轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平
稅額的免除是通過其他收益進行核實的 在達到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時,將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) ??????貸:其他收益
借方專欄貸方專欄(1)進項稅額(1)銷項稅額(2)已交稅金(2)進項稅轉(zhuǎn)出(3)減免稅款(3)出口退稅(4)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(4)轉(zhuǎn)出多交增值稅(5)銷項稅額抵減 (6)轉(zhuǎn)出未交增值稅