你好 跨月退貨的話 沒有跨年的話 。 你直接按照原分錄來做負(fù)數(shù)分錄。 一般是做第一個。 不建議第二個 。 因為第二個 有的財務(wù)軟件系統(tǒng) 是識別不了 主營業(yè)務(wù)收入在借方 。 剛剛有一個學(xué)員就是主營業(yè)務(wù)收入做借方 去紅沖 導(dǎo)致系統(tǒng)不平
銷售貨物跨月退貨退回發(fā)票 開紅字發(fā)票,賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100 應(yīng)交增值稅銷項稅-13 與賬務(wù)處理 借:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交增值稅13 貸:應(yīng)收賬款 這兩分錄有什么區(qū)別?什么時候適用第一個,什么時候適用第二個?
同年銷售貨物跨月退貨退回發(fā)票 開紅字發(fā)票,賬務(wù)處理借:應(yīng)收賬款 -113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100 應(yīng)交增值稅銷項稅-13 與賬務(wù)處理 借:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交增值稅13 貸:應(yīng)收賬款 這兩分錄有什么區(qū)別?什么時候適用第一個,什么時候適用第二個?
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對方貨款,現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時候: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)收賬款
老師,請幫看看,租賃場地、房屋公司年租金12000,稅率9%賬務(wù)處理。 1、簽訂合同掛賬未開票收入 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入917.43 應(yīng)交增值稅 -銷項 82.57 2、第2個月開全年發(fā)票12000,沖1月的未開票收入 借:應(yīng)收賬款 -1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 -917.43 應(yīng)交增值稅-銷項 -82.57
外貿(mào)企業(yè) 出口貨物到國外銷售出去賬務(wù)處理, 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 購進(jìn)貨物 借 庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款 分錄是這樣處理嗎 還是?購進(jìn)貨物的進(jìn)項發(fā)票要用于出口退稅的
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
那相當(dāng)于咨詢一下軟件方更清楚了
嗯!你可以問問軟件售后這個做借方影響取數(shù)不