你好,稅務局不相信的呢,覺得有虛開發(fā)票的可能的
本月抵扣進項比銷項多,我有2萬的進項抵扣,1萬的銷項稅,但是我的進項票不可能算的正好把這1萬的銷項稅抵扣完全,稅務上會不會給我留底
老師,為什么銷項和進項不能完全抵扣完,要不稅務局會加征1.5%的稅負
為什么不能進項稅大于銷項稅,進行完全抵扣?
老師你好,增值稅的抵扣進項和銷項是完整的鏈條,那么對于銷售勞務的銷項,是與什么進行抵扣呢?是只要是進項就可以進行抵扣嗎?
老師,我的銷項稅是:440966.85,進項稅是:320353.14,進項稅加計抵減余額為:142812.11,期初留底稅額是:5858.12,本次抵扣完加計抵減以后,不需要在繳稅,這個會計分錄該怎么做
老師您好,請問一下培訓費開的專票能抵扣嗎?
這個結轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應收賬款100,貸:主營業(yè)務收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結構安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務局也復核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報6000,其他單位給我申報1500,這1500我是先會交稅,匯算清繳的時候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補稅還是退稅是嗎
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