你好;? ? 你只要符合抵扣要求的; 都可以抵扣哈;? ?
你好老師,是不是增值稅專用發(fā)票能抵扣進項稅,普票無法抵扣,預繳的稅款可以在銷項稅中扣除嗎,那預繳稅款屬于進項稅還是銷項稅
老師你好,就是本月進項大于銷項的話那么這部分多出的可以2021年1月進行抵扣吧?
老師你好,增值稅進項稅額抵扣,最后交的銷項減進項的增值額,其實對于企業(yè)來說增值稅就是交的整個銷項稅額對嗎,進項部分算是在采購時交了
老師你好,增值稅的抵扣進項和銷項是完整的鏈條,那么對于銷售勞務(wù)的銷項,是與什么進行抵扣呢?是只要是進項就可以進行抵扣嗎?
老師還有個問題想問您,就是我進了10臺車,但我只賣了2臺,我的進項是不是只能勾選兩臺車的進項抵扣增值稅可以一次性全部抵扣,我還以為是一個銷項對應(yīng)一個進項呢?如果型號等不一樣,也可以一次性全部抵扣嗎?這樣抵扣完后,后期的銷售就沒有可以抵扣的,全額繳稅了是嗎?
請問,所得稅匯算清繳時,職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開始生產(chǎn),可以把車間一部分費用計入管理費用,一部分計入生產(chǎn)成本嗎?因為費用太高了,如果分攤到產(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費用25年匯算前開票并付款,請問,公司使用小企業(yè)會計準則,按照權(quán)責發(fā)生制把此筆費用計入24年,請問1.付款開票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫年度財務(wù)報表時候,資產(chǎn)負債表中未分配利潤減去此筆費用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤表填寫的時候還更正嗎? 3.填寫匯算的時候,要把筆費用再費用中做調(diào)減對嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費用范圍可以報銷,開發(fā)票時,可以寫單位的抬頭嗎
老師,開辦費填A105000表的其他,這個其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過來的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個點交最多做多少?
小飯館里客人微信支付完了全部的酒水后面沒喝完退了現(xiàn)金給他總結(jié)對酒賬的時候是不是差退的酒水錢
老師我們是小規(guī)模納稅人,之前一直申報兩個人工資頂多4個人的工資,且有時零申報,但是都一直沒上社保,因為我們有內(nèi)賬,工資大部分用內(nèi)賬發(fā)的,但是25.3月因為費用不夠,我計提了工資8萬多,,那我現(xiàn)在突然增加十幾個人的工資且不上社保會被稅局關(guān)注嗎?能這樣報嗎?還是每月發(fā)幾個人的工資,平攤到后期還是怎么辦?,其實都已經(jīng)用私戶發(fā)了。要是在個稅申報了工資,外賬上就用現(xiàn)金發(fā)
老師好,我想問下5月份新成立的公司,在成立之前就發(fā)生了業(yè)務(wù)4月份,我現(xiàn)在要把這個業(yè)務(wù)算在新成立的公司里面,現(xiàn)在補合同,這個簽合同的日期是按成立后的還是按實際發(fā)生業(yè)務(wù)時的簽。還有4月份的貨款對公轉(zhuǎn)在了老板名下的另一個公司,現(xiàn)在可以把付了的貨款對公轉(zhuǎn)回去再轉(zhuǎn)到新成立的公司嗎
老師。賬上期末有待抵扣進項稅。未認證,該放哪個科目
就是不需要是同一類型的業(yè)務(wù),如銷售商品和提供服務(wù)這兩類的進項和銷項也可以相互抵扣?
?你好;? 是的; 可以抵扣的??