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小規(guī)模自己一個月開普票開了27萬,怎么計提增值稅,稅金及附加和結(jié)轉(zhuǎn) 季度共開票75萬 怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金

2020-11-04 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-04 15:03

你好? ?借:應收賬款 帶:營業(yè)外收入 應交稅費-應交增值稅? 借:稅金及附加 帶:應交稅費-城建稅等??

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快賬用戶5352 追問 2020-11-04 15:06

結(jié)轉(zhuǎn)的呢

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:07

借:應交稅費 帶:銀行存款

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快賬用戶5352 追問 2020-11-04 15:09

增值稅是一季度才交一次 怎么會貸銀行存款 是不是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)也是一個季度結(jié)轉(zhuǎn)一次

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:10

你可以按照季度結(jié)轉(zhuǎn)!?

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快賬用戶5352 追問 2020-11-04 15:10

且一個季度交一次,例第三季度的增值稅要 10月份報稅是才交 扣款在10月 而不是在9月呀

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:12

十月份報稅 9月份計提!

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快賬用戶5352 追問 2020-11-04 15:14

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是:借應交稅費-應交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅這樣嗎 季度結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5352 追問 2020-11-04 15:16

稅金及附加也可以一個季度結(jié)轉(zhuǎn)一次到本年利潤嗎?還是說每月都要結(jié)轉(zhuǎn)成本,費用,收入,成本,稅金結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:27

小規(guī)模只通過應交稅費-應交增值稅核算!? 損益一個月結(jié)轉(zhuǎn)一次~!

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快賬用戶5352 追問 2020-11-04 15:29

所以增值結(jié)轉(zhuǎn) 只能是借:應交稅費 帶:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:33

是的!你的理解正確!

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快賬用戶5352 追問 2020-11-04 17:42

我司是運輸服務公司,其他公司賒銷給我司的運輸費 要怎么寫分錄

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快賬用戶5352 追問 2020-11-04 17:43

就是我司欠其他公司的運輸服務費

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齊紅老師 解答 2020-11-04 18:04

這個我不是很了解 請到提問區(qū)提問 謝謝

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快賬用戶5352 追問 2020-11-05 09:56

我司運輸服務行業(yè)9月開出銷售發(fā)票,當月未收到錢,次月才到錢 當月需要做成本嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 09:57

這個我不是很了解 請到提問區(qū)提問 謝謝

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你好? ?借:應收賬款 帶:營業(yè)外收入 應交稅費-應交增值稅? 借:稅金及附加 帶:應交稅費-城建稅等??
2020-11-04
需要的哈 因為已經(jīng)超過免稅額度了
2024-01-09
季末,若普票增值稅不用交,需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023-08-23
你好 把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 不計提附加稅
2021-01-02
你好 借:應收賬款等科目 , 貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅 增值稅與收入一同做分錄 附加稅 借:稅金及附加 , 貸:應交稅費—附加稅 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:本年利潤 貸:稅金及附加
2020-10-13
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