借應(yīng)交增值稅22萬/(1%2B征收率)*征收率, 貸銀行,借稅金及附加 22萬/(1%2B征收率)*征收率*7%/2(市區(qū)話)貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費 貸銀行
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入23萬,其中自開專票22萬,普票1萬,這邊增值稅和附加稅的計提 結(jié)轉(zhuǎn)和繳納需要如何做???
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度專票和普票,合計開具50萬,就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專票和普票,合計開具30萬元,(其中專票10萬),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
老師,您好!小規(guī)模第一季度開了10萬普票,20萬的專票,10萬普票不需要交增值稅和附加稅。20萬的專票需要交增值稅和城建稅減半。這樣情況,直接在這個季度末把普票不交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,專票交增值稅的把他轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅,和計提附加稅。還是第二季度初在處理?。?/p>
老師您好,請問小規(guī)模納稅人自開專票,季度專+普不超45萬,只需繳納專票部分的增值稅,那附加稅需要繳那幾種?
小規(guī)模納稅人,23第1季收入118萬,其中專票,89萬(5%稅率),普票22萬(1%),定額手工票0.2萬(1%),那么未開票收入為6.8萬,增值稅申報表,5行增值稅專票填89萬,3行普票22萬,定額發(fā)票的收入0.2萬填在哪一行列?無一個老師給正確答案
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
季度申報,這個繳納是不是都在下季度的第一個再交?。勘炯径戎蛔鲇嬏?、結(jié)轉(zhuǎn)分錄。然后附加的話除了兩個教育費、城建稅,水利基金是不是也要啊?
是的,然后附加的話除了兩個教育費、城建稅,水利基金是不是也要啊? 季度不超過30萬不需要計提,不交
專票那邊的22萬的也不計提任何附加稅,不繳納嗎?
借稅金及附加 22萬/(1%2B征收率)*征收率*7%/2(市區(qū)話)貸應(yīng)交稅費
我這邊需要交納所得稅嗎?就是23萬收入這個季度
查賬話這個是看利潤這個