你好 借:應(yīng)收賬款等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 增值稅與收入一同做分錄 附加稅 借:稅金及附加 , 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:本年利潤 貸:稅金及附加
老師,小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬,做賬的時(shí)候增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?附加稅分錄怎么寫?
小規(guī)模公司上個季度開票100萬,如何做賬?增值稅和附加稅計(jì)提,月末結(jié)轉(zhuǎn)完整的分錄應(yīng)該怎么寫
小規(guī)模納稅人,上季度45萬額度超了,需要交增值稅,稅金4800,增值稅和附加稅如何做分錄,下個月交的時(shí)候又怎么做分錄?
老師,具體業(yè)務(wù)如下,小規(guī)模納稅人已開出100萬電子普通發(fā)票,發(fā)票金額990099.01,稅額9900.99。按1%稅率開具。完整的分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入990099.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9900.99 增值稅減征的2%如何做分錄? 減征的附加稅如何做分錄?
小規(guī)模公司 12月份開了專票26萬 12月份做賬時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 做完這個分錄后 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅么 怎么做
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的吧,實(shí)際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
離職補(bǔ)償金,是要計(jì)入福利費(fèi)嗎?
郵寄資料的跑腿費(fèi)計(jì)入交通費(fèi)還是運(yùn)輸費(fèi)
增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,小規(guī)模納稅人增值稅不需要像一般納稅人那樣結(jié)轉(zhuǎn)的 小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 次月繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
增值稅和附加稅怎么計(jì)提
你好,小規(guī)模納稅人增值稅不需要單獨(dú)計(jì)提,做收入分錄的同時(shí)就做了增值稅分錄 借:應(yīng)收賬款等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 附加稅計(jì)提分錄是 借:稅金及附加 , 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
好的,謝謝老師。一般納稅人上月開28萬,沒有進(jìn)項(xiàng),增值稅和附加需要計(jì)提,完整分錄要怎么寫
你好 增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 附加稅計(jì)提分錄是 借:稅金及附加 , 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅