你好 把增值稅結轉到營業(yè)外收入 不計提附加稅
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會發(fā)生哪些進項銷項這些
關鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務啊,怎么計入預收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務,怎么確認收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務,怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財政補貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現(xiàn)在稅務局都是按開票比對啊,如果預收款還沒有提供服務,開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預警
應交稅費應交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應收賬款好,因為最終應收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預收比較好,因為最終預收賬款有余額
不是小規(guī)模納稅人不需要結轉增值稅嗎?
你好,你需要結轉到營業(yè)外收入,不是嗎?借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人,不是不需要結轉增值稅,也啥要結轉到營業(yè)外收入
你好,你有應交稅費,應交增值稅余額,你這個放到哪里呀? 他說的不結轉增值稅,是繳納的時候不需要結轉,直接做繳納的分錄。
小規(guī)模繳不繳增值稅都要結轉到營業(yè)外收入嗎?
你好不交增值稅的時候,需要結轉到營業(yè)外收入 繳納的時候不需要。
那我這個月需要繳納的,怎么處理,直接計提附加稅就行了邁
十二月份計提附加稅 繳納的增值稅附加稅在這個月做。
我說的就是十二月的賬
12月份計提附加稅 一月份繳納
需要繳納的12月怎么做
不需要繳納增值稅的,12月直接把增值稅轉到營業(yè)外收入就行了邁。
借稅金及附加貸應交稅費附加稅, 一月份借應交稅費應交增值稅貸銀行存款借應交稅費附加稅貸銀行存款 是
12到底是借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。還是借稅金及附加貸應交稅費附加稅
需要交增值稅和附加稅的 借稅金及附加貸應交稅費。
需要繳納增值稅的 借稅金及附加 貸應交稅費 然后計提附加稅是不
你好,借稅金及附加貸應交稅費,這個就是計提附加稅的。
增值稅需要繳納什么都不需要做,次月直接做繳納的分錄就可以。
需要繳納增值稅的12月就是計提一哈附加稅,就行了對吧
不需要繳納的, 把增值稅結轉到營業(yè)外收入 不計提附加稅
我說對了吧
你好 是的 是的 是這么做的