你好 沒有發(fā)票實際發(fā)生的業(yè)務可以正常做賬 年末做納稅調整交所得稅就可以
老師,您好,想請教一個關于租金的問題。 我公司租金不是正常走的,別人家都是先交租金再用房,我公司是先用房再交租,還有的壓根就不交。我手里還有合同。這個問題該怎么處理呢!我如果按合同做了賬,就得繳稅,我現(xiàn)在連能不能收回來都不知道,就提前繳稅又覺得有點虧。有什么好的處理辦法嗎?
公司前一年都沒票,各項收入,特別是勞務費都沒票請問該怎么處理了,想正規(guī),又能合理的避免多交稅,請問老師有木有合理的建議或辦法了,特別勞務費這邊[抱拳]
老師,有個小規(guī)模勞務公司給我們開發(fā)票,2022年8月之前,一共開了318萬,今天給我說,想沖紅60萬,因為超500萬了,要變一般納稅人了,問我可以嗎?我說我都入成本了,也結轉成本了,不能沖紅了,老師,我這樣說對嗎?有沒有別的辦法,她沖紅了,我這邊還不受影響的處理方式呢
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務費占主營業(yè)務成本的65-70%,且勞務沒有開發(fā)票,因為開勞務發(fā)票要找勞務公司開,勞務公司自己也沒什么進項,收的稅費也和我們自己交稅費一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開了材料費的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結轉成主營業(yè)務成本,一結轉就會虧損上百萬,不結轉呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數據?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
你好 如果 是收入沒開發(fā)票? 按無票收入賬 正常申報納稅??
那成本這邊,是真實發(fā)生的,但是前期不規(guī)范,沒有票據,可以直接入賬嗎
你好 可以正常入賬的?? 沒有發(fā)票實際發(fā)生的業(yè)務可以正常做賬 年末做納稅調整交所得稅就可以