?你好;? ? ?那也得有依據(jù)的;? ? 不然你 開(kāi)票的話;? 就得報(bào)稅的;這樣會(huì)偷漏稅的風(fēng)險(xiǎn);? 而且你也沒(méi)有發(fā)票來(lái)做成本費(fèi)用的; 到時(shí)你還得 調(diào)整影響所得稅的??
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開(kāi)的發(fā)票,4月初說(shuō)要重新開(kāi),我們就重新開(kāi)了一張,可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò),這樣的話我成本就要16萬(wàn)多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開(kāi)的發(fā)票,4月初說(shuō)要重新開(kāi),我們就重新開(kāi)了一張,可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù),發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò),這樣的話我成本就要16萬(wàn)多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,有個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司給我們開(kāi)發(fā)票,2022年8月之前,一共開(kāi)了318萬(wàn),今天給我說(shuō),想沖紅60萬(wàn),因?yàn)槌?00萬(wàn)了,要變一般納稅人了,問(wèn)我可以嗎?我說(shuō)我都入成本了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不能沖紅了,老師,我這樣說(shuō)對(duì)嗎?有沒(méi)有別的辦法,她沖紅了,我這邊還不受影響的處理方式呢
老師,您好!有個(gè)問(wèn)題麻煩請(qǐng)教一下您,我們有個(gè)磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開(kāi)了100萬(wàn)的磚的發(fā)票,當(dāng)時(shí)雙方約定能用我們100萬(wàn)的磚,截止現(xiàn)在對(duì)方只用了我們46萬(wàn)的磚,說(shuō)是再不用了,剩余54萬(wàn)的發(fā)票對(duì)方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問(wèn)一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大?如果分局要問(wèn)紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋?還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報(bào)表?
老師,您好,去年我們開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,在今年匯算清繳前對(duì)方?jīng)]付款,因?yàn)闆](méi)付款就沒(méi)付錢給工人導(dǎo)致沒(méi)有成本入賬,在匯算清繳時(shí)我們交了6千元的稅(由包工頭承擔(dān),但是我們公司墊付的),現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)未回款的部分不在支付,那我們這邊要把多開(kāi)的發(fā)票紅沖,在這個(gè)月紅沖,那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說(shuō)就不支付給我們,說(shuō)退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了,這樣合理嗎
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,如果對(duì)方?jīng)_紅了,我雖然入成本了,但是也要納稅調(diào)增對(duì)嗎?如果對(duì)方?jīng)_紅,我可不可以反結(jié)賬,把做過(guò)的憑證刪掉,然后再成本做對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)呢
你好 ;? ?是的; 就是說(shuō)你沒(méi)有合理發(fā)票? ? ; 入了成本 就得調(diào)整? 的 ;? 你刪除干啥;? 你 實(shí)際成本發(fā)生了的哇?