你好,可以記入財務(wù)費(fèi)用…現(xiàn)金折扣(記入貸方)
請問老師,一個這個情況,我們公司用基本戶預(yù)付貨款給供應(yīng)商,過了幾天又退貨了一部分,然后供應(yīng)商把退的貨款又退回到公司的一般戶,然后給我們開票開實(shí)際貨款金額,這樣操作合理嗎,還是開票的要跟每次付款額一致呢
老師好,公司付供應(yīng)商的貨款付的承兌匯票,票面金額200000,應(yīng)付貨款188001,對方公司退回多余的貨款,應(yīng)退11999,實(shí)際退回12000,這多退的1元記入什么科目
我們公司是貿(mào)易公司,供應(yīng)商開票的數(shù)量和實(shí)際送貨數(shù)量有差異,且已經(jīng)按發(fā)票金額付款了給對方多付款了,現(xiàn)在要對方把差額退回公賬,把發(fā)票退給對方開紅字發(fā)票,重新開票,可以嗎
上月出口了一批貨,為退稅收入,供應(yīng)商多開發(fā)票52萬,我司按金額多付供應(yīng)商,多開開票金額的稅金需支付供應(yīng)商,扣除稅金42萬后,供應(yīng)商退回多開票金額,請問會計(jì)分錄處理?另外還有就是總公司A代B公司付供應(yīng)商C貨款,供應(yīng)商C再付下游供應(yīng)商D貨款,而供應(yīng)商D往來款的對賬單,掛賬了B公司,當(dāng)C收到A公司貨款,C再轉(zhuǎn)D,D再沖減B的貨款,請問
董孝彬老師好!請教您,用匯票付貨款,匯票金額是1545916.29元,而貨款金額為1525815.09元。分錄如下: 付貨款時借:應(yīng)付賬款—A公司1545916.29 貸:應(yīng)收票據(jù)1545916.29元 A公司收到匯票后退回多余匯票金額到公戶 借:銀行存款—20101.20 貨:應(yīng)收票據(jù)20101.20 以上分錄對嗎?謝謝老師!
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
老師,那審計(jì)查賬的時候,不會特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計(jì)的時候是不是要提供去年一年的會計(jì)憑證和報表還有申報數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?
老師可不可以記入營業(yè)外收入呢?
你好, 也可以記入營業(yè)外收入
老師好記入營業(yè)外收入的那個明細(xì)科目呢?
營業(yè)外收入…結(jié)算差額