您好,不對(duì),付貨款時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A公司1545916.29 貸:應(yīng)收票據(jù)1545916.29 借:銀行存款—20101.20 貨:應(yīng)付賬款—A公司 20101.20 這個(gè)個(gè)分錄 應(yīng)付賬款借方減貸方是 1525815.09元,正好走平了
老師,我收到外匯收入,分錄做了借:銀行存款-美元 貸:應(yīng)收賬款(A),結(jié)匯的時(shí)候:借:銀行存款 人民幣 貸銀行存款 美元 ,手續(xù)費(fèi)-匯兌損益;國(guó)外公司我們也不需要開(kāi)發(fā)票,我怎么確認(rèn)收入呢?金額是根據(jù)我實(shí)際匯兌的金額作為我確認(rèn)收入的金額嗎?
老師好!老師,收到票據(jù)直接找一家公司貼現(xiàn),費(fèi)用老板直接微信轉(zhuǎn)給對(duì)方,沒(méi)有付款收據(jù),就不用做財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)嗎?票據(jù)金額對(duì)方公戶轉(zhuǎn)到我公司公戶,轉(zhuǎn)款備注是往來(lái)款,分錄 借:銀行存款 貨:應(yīng)收票據(jù)對(duì)嗎?謝謝!
老師,您好!比如A公司給我們開(kāi)了銀行承兌匯票,我這個(gè)時(shí)候做 借:應(yīng)收票據(jù)- A公司 貸:應(yīng)收賬款- A公司 然后我公司又將匯票直接背書(shū)給B公司 我的分錄是不是這樣做 借:應(yīng)付賬款-B公司 貸:應(yīng)收票據(jù)- A公司 然后收好供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的發(fā)票 借:庫(kù)存商品 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款- B公司 老師是不是這樣做分錄就對(duì)了
佳佳老師好,我想請(qǐng)問(wèn):我司3月收到外幣美金資本金99967,F(xiàn)DI入賬登記函上有注明本次擬驗(yàn)出資額687852.93元,折算匯率6.8808 請(qǐng)問(wèn)分錄是這樣做嗎? 借:銀行存款-資本金賬戶 687852.93元 貸:實(shí)收資本-A公司 687852.93元 在3月18日發(fā)生付款,付貨款(銀行結(jié)匯到人民幣賬戶,回單中顯示匯率 6.870257282)美金8369.41 人民幣金額:57500元 借:應(yīng)付賬款 57500元 貸:銀行存款-資本金 57500元 在4月5日支付服務(wù)費(fèi),銀行結(jié)匯到人民幣賬戶,回單中顯示匯率 6.870097899)美金837.35 人民幣金額:6000元 借:管理費(fèi)用 6000 貸:銀行存款-資本金 6000元 請(qǐng)問(wèn)這樣做賬對(duì)嗎?
老師,上月應(yīng)付的貨款(金額已知道),下個(gè)月收到發(fā)票才付款,會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10000 貸:應(yīng)付賬款-x公司 10000 下午月收到發(fā)票支付貨款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-x公司 10000 貸:銀行存款 10000
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
謝謝老師!明白了,我就是感覺(jué)不對(duì),才請(qǐng)教您的。
謝謝您的信任,祝您生活喜樂(lè)!