你好 1、產(chǎn)成品暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品--產(chǎn)成品XX 貸:應(yīng)付賬款--應(yīng)付暫估入庫(kù) 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品--產(chǎn)成品XX 3、取得發(fā)票時(shí)確認(rèn)暫估金額(針對(duì)外購(gòu)) 借:應(yīng)付賬款--應(yīng)付暫估入庫(kù) 貸:銀行存款(或者應(yīng)付賬款--XX單位
對(duì)于庫(kù)存,只要貨到了,就要入庫(kù)。但是如果發(fā)票沒(méi)到,用暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) ?貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷(xiāo)暫估,同時(shí)入庫(kù):借:庫(kù)存商品 ?貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)(借方紅字); 這樣通過(guò)查看“庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)”明細(xì)賬就能知道誰(shuí)家的發(fā)票還沒(méi)到。 老師這樣做賬對(duì)嗎?
庫(kù)存商品沒(méi)有發(fā)票暫估入庫(kù)怎么做啊
老師好,我1月份商品入庫(kù)由于沒(méi)有收到發(fā)票所以做了暫估入庫(kù),1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫(kù)存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫(kù),庫(kù)存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個(gè)怎么調(diào)整呢?
公司開(kāi)出發(fā)票,但是沒(méi)有庫(kù)存商品,暫估的庫(kù)存商品,有收入就結(jié)轉(zhuǎn)暫估商品,暫估商品發(fā)票到了,怎么做賬?
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)到,我做的庫(kù)存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù),庫(kù)存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫(kù)并沖銷(xiāo)原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品-a商品有借方余額,庫(kù)存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫(kù)存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫(kù)存商品-a商品的余額為實(shí)際庫(kù)存數(shù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)?
這個(gè)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷(xiāo)售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱(chēng)不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?