你好,暫估入庫,你能寫出對方企業(yè)的二級科目嗎?
對于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發(fā)票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對嗎?
上個月有材料是暫估入庫,已經(jīng)結轉庫存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫金額要小,是否可以直接沖減庫存商品。分錄,借:應付賬款—暫估入庫 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
請問:2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應付賬款(暫估)。同時2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
暫估庫存商品 借:庫存商品-暫估入庫 11萬貸 :應付賬款11萬 收到商品發(fā)票9萬,借:庫存商品 9萬 貸:庫存商品-暫估入庫 分錄可以這么寫嗎,我們實際收到11萬的貨,應付賬款也是11萬,但是對方只開了9萬的票,合規(guī)的情況下賬務是這樣處理的嗎
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
您好,開了一個藥房,藥房是不是屬于小規(guī)模納稅人,是不是季度不超30萬元就免征增值稅,如果其中一個月銷售額18萬,但是總的季度銷售不超30萬,這樣可以免征增值稅嗎
進項稅額轉出怎么寫分錄, 借:原材料 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:銀行存款
超過三十人交殘保金,是指1-12月人數(shù)相加除以12的數(shù)超過三十人嗎
公司營業(yè)執(zhí)照9月28號成立的,申報3季度的稅是報9月28號以后的收入嗎
老師,如果在轉股的時候有未分配利潤,需要交個稅20%,賬面上需要怎么做分錄?
請問老師這是怎么回事
老師你好,我想問一下教育科技有限公司,開票可以開培訓費嗎?
殘保金的,上年在職職工人數(shù)是1-12月的人數(shù)相加是嗎
老師,個體工商戶定期定額的,以前沒業(yè)務只是稅務登記沒開對公賬戶,現(xiàn)在有業(yè)務想開發(fā)票,購買方可以把款打到經(jīng)營者個人賬戶嗎,不開對公賬戶可以嗎
老師,企業(yè)所得稅這里職工薪酬填一個月,還是3個月
老師,什么意思啊
暫估入庫,你沒法知道對方是哪個企業(yè)的,應付賬款可以。
老師說的對,像這種沒收到票,貨已經(jīng)收了的,怎么做賬比較好呢
借庫存商品貸應付賬款 發(fā)票,到了之后借應付賬款貸庫存商品, 然后借庫存商品進項貸應付賬款。
沒發(fā)票時不用暫估入庫嗎
你好,庫存商品二級科目寫具體的貨物名稱,應付賬款二級科目寫供貨商名稱 這個就是暫估入庫的。
老師,如果是預付賬款的,貨到了,票沒到怎么做賬呢
借預付賬款貸銀行存款,貨物到了借庫存商品貸預付賬款。